阿里地区日土县自然资源和林业草原局2025年部门预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2025-00048
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- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:阿里地区日土县自然资源和林业草原局2025年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2025-04-30
阿里地区日土县自然资源和林业草原局2025年部门预算公开情况说明
2025年 3月21日
目 录
日土县自然资源和林业草原局2025年部门预算公开明细表 - 2 -
日土县自然资源和林业草原局2025年部门预算数据分析 - 3 -
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 4 -
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 4 -
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 5 -
日土县自然资源和林业草原局2025年预算公开情况说明
我单位2024年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规。
贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,承担自然资源调查监测评价。
承担全县野生动物肇事补偿工作;编制森林防火建设规划,积极协调和配合有关部门做好森林防火项目、资金的安排和管理工作;组织协调森林防火的科学研究和技术标准制定工作,负责拟定野生动物保护和湿地保护项目的科研、规划及实施方案;掌握全县森林火灾动态,向县政府报送重要火灾信息;负责拟订与《中华人民共和国野生动物保护法》相配套的林业地方性法规草案、规章草案及野生动植物资源保护与管理的政策;组织和监督、指导陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖培训或培植、经营利用以及专用标示、疫源疫病监测;研究提出全县重点保护的野生动物、植物名录的调整意见;组织指导林业各种类型自然保护区、森林公园的建设和管理;组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;组织实施建立湿地公园、湿地保护区等保护管理工作,监督湿地的合理利用;做好有关国际湿地公约的履约工作;承办生物多样性保护的有关工作;承办野生动物保护工作;监督管理陆生野生动物进出口;组织协调全县在保护区管理及合作项目中的有关工作。协调濒危野生动植物国际贸易公约履约的有关工作。
我单位现设4个科室,包括:综合办公室、财务室、土地业务办公室、不动产登记中心。
阿里地区日土县自然资源和林业草原局2025年部门预算公开明细表
(表格详见附件)
预算数据分析
我部门2025年收支总预算 4148.09万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4148.09万元;支出包括:社会保障和就业支出51.4万元、卫生健康支出 32.05万元、节能环保支出1628.9万元、城乡社区支出184.53万元、农林水支出404.4万元、自然资源海洋气象等支出1766.24万元、住房保障支出42.32万元、其他支出38.24万元.
二、2025年部门收入总表的说明
我部门2025年收入预算 4148.09万元,其中:一般公共预算拨款收入 3925.32万元、政府性基金预算拨款收入222.77万元.
三、2025年部门支出总表的说明
我部门2025年支出预算4148.09万元,其中:基本支出570.58万元,占13.76%;项目支出 3577.51万元,占86.24%.
四、2025年财政拨款收支总表的说明
我部门2025年财政拨款收支总预算4148.09万元。一般公共预算拨款收入4148.09万元;支出包括:社会保障和就业支出51.4万元、卫生健康支出 32.05万元、节能环保支出1628.9万元、城乡社区支出184.53万元、农林水支出404.4万元、自然资源海洋气象等支出1766.24万元、住房保障支出42.32万元、其他支出38.24万元.
我部门2025年一般公共预算当年拨款4148.09万元,比2024年预算数减少4616.01万元,主要原因是2024年结转资金直接结转,未纳入年度预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出570.58万元,占13.76%;社会保障和就业支出51.4万元,占 9.01% ;卫生健康支出 32.05万元,占5.62%;住房保障支出42.32 万元,占 7.42%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 (类)工资性支出 (款) 14 (项)2025年预算数为381.37万元,比2024年执行数(增加)84.99万元,(增加) 28.68 %。
2. 运转 (类) 公用经费 (款) 8 (项)2025年预算数为 57.63 万元,比2024年执行数(增加) 27.15万元,(增加) 89.04 %。
3. 特种目标 (类) 预算类专项(款) 26 (项)2025年预算数为 3709.09万元,比2024年执行数(增加) 3709.09万元,(增加) 100%。
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明
其中:人员经费512.95万元,主要包括:基本工资57.82万元、津贴补贴 262.7万元、奖金 26.71万元、机关事业单位养老保险缴费51.28万元、职工基本医疗保险缴费22.44万元、公务员医疗补助缴费9.62万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)2.56万元、住房公积金42.32万元、医疗费3.24万元、其他工资福利支出34.14万元、对个人和家庭补助0.12万元。
公用经费57.63万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 12.05万元、手续费 0万元、电费0.2万元、邮电费:1.3万元、差旅费12.55万元、劳务费0万元、工会经费6.94万元、公务用车运行维护费17.22万元、其他商品和服务支出7.37万元。
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2025年“三公”经费预算数为17.22 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费17.22万元,比2024年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2025年政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算当年拨款222.77万元,比2024年执行数增加 222.77万元。
我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 57.63万元,比2024年预算增加 57.63 万元,增长 100 %。主要原因:我单位2025年人员调整经费增加。
(二)政府采购情况说明。
我部门2025年无政府采购预算总额。
截至2025年 1 月底,本部门共有车辆 19 辆,其中,高 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。
(四)2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 48个,资金 4148.09 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2025年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:日土县自然资源和林业草原局2025年部门预算公开明细表