阿里地区日土县质监站2025年部门预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2025-00046
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- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:阿里地区日土县质监站2025年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2025-04-30
阿里地区日土县质监站2025年部门预算公开情况说明
2025年 3月21日
目 录
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 6 -
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 6 -
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 6 -
日土县质监站2025年预算公开
情况说明
我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:
第一条 为规范日土县建设工程质量监督站(以下称县建设工程质量监督站)的职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,根据《中国共产党机构编制工作条例》《日土县机构改革方案》以及县委、政府对建设工程质量监督工作的有关要求,制定本规定。
第二条 县建设工程质量监督站是县政府直属事业单位,为正科级。经费来源为全额拨款,实行参照公务员法管理,公益一类。
第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是县建设工程质量监督站机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。
第四条 县建设工程质量监督站负责贯彻落实党中央关于建设工程质量监督的方针政策和自治区党委、地委的决策部署及县委的工作要求,把坚持党对工程质量监督工作的领导落实到履行职责过程中,聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”,统筹推进全县建设工程质量监督工作。主要职责是:
(一)受县人民政府委托,对交通、水利、住建等建设工程质量进行强制性监督。
(二)贯彻国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准,监督检查、勘察、设计、施工、监理等单位执行建设工程质量管理法律、法规、规章和强制性标准,规范、规程等情况。
(三)参与制定县建设工程质量监督检查、检测工作的有关规定。
(四)受理县人民政府委托的由本县项目管理中心实施的工程质量监督,根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规,并对施工现场工程建设各方责任主体和有关机构履行质量责任的质量行为以及工程质量措施进行监督检查。
(五)检查受监工程建设各方主体质量行为、有关单位的资质和人员的资格、工程建设各方主体的质量保证体系和责任制落实情况。
(六)检查施工组织设计或者施工方案、督促落实质量保证措施。
(七)对全县工程参建各方的质量行为进行巡查,及时对有违规行为的工程在全县通告,并上报地区相关部门。
(八)抽查工程的实体质量,对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能的质量进行监督抽查,参与建设工程建设事故的调查。
(九)对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督,对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查,向县人民政府提交工程质量监督报告,负责质量监督档案资料的收集、整理、保管工作。
(十)负责对建设工程主体,竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。
(十一)对预制构件和预拌混凝土的质量进行监督检查。
(十二)对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为调查核实,提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。
(十三)业务上接受地区水利、交通、住建部门建设工程质量监督机构的指导。
(十四)组织建设工程质量相关技术和人员培训等工作。
(十五)主动接受监督,总结质量监督工作经验,掌握本县建设工程质量状况,定期向县人民政府报告。
(十六)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置等工作。负责单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作,以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作。
(十七)承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
阿里地区日土县质监站2025年部门预算公开明细表
(表格详见附件)
第三部分
预算数据分析
我部门2025年收支总预算 206.16万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 206.16 万元;支出包括:一般公共服务支出173.06 万元、社会保障和就业支出 13.06万元、卫生健康支出 8.16万元、住房保障支出10.79万元.
二、2025年部门收入总表的说明
我部门2025年收入预算 206.16万元,其中:一般公共预算拨款收入 206.16万元.
三、2025年部门支出总表的说明
我部门2025年支出预算206.16万元,其中:基本支出173.06万元,占83.95%;项目支出 33.11万元,占16.05%.
四、2025年财政拨款收支总表的说明
我部门2025年财政拨款收支总预算 206.16万元。收入为一般公共预算拨款 206.16万元,包括:一般公共预算当年拨款收入206.16万元;支出为一般公共服务支出173.06 万元、社会保障和就业支出13.06万元、卫生健康支出 8.16万元、住房保障支出10.79万元。
我部门2025年一般公共预算当年拨款206.16万元,比2024年预算数增加101.44万元,主要原因是增加2名干部职工和增加两个项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出173.06万元,占 83.95%%;社会保障和就业支出13.06 万元,占 6.33% ;卫生健康支出 8.16万元,占3.96 %;住房保障支出 10.79 万元,占 5.23%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 (类)工资性支出 (款) 8 (项)2025年预算数为159.9万元,比2024年执行数增加 25.32万元,(减少) 8.54 %。
2. 运转 (类) 公用经费 (款) 2 (项)2025年预算数为 35.36 万元,比2024年执行数(增加) 4.87 万元,(增加) 114.64%。
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明
其中:人员经费159.9万元,主要包括:基本工资14.36万元、津贴补贴 67.27万元、奖金 6.8 万元、机关事业单位养老保险缴费13.06 万元、职工基本医疗保险缴费 5.71万元、公务员医疗补助缴费2.45万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)0.65万元、住房公积金10.79万元、其他工资福利支出37.94万元、医疗费补助0.86 万元。
公用经费 13.16 万元,主要为商品服务支出及工会经费,包括:办公费 3 万元、手续费 0万元、电费 0.2 万元、差旅费 3.6 万元、劳务费0万元、工会经费1.77万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出 1.43万元。
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2025年“三公”经费预算数为3万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费3万元,比2024年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2025年政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元,主要原因我单位无政府性基金收入。
我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 13.16 万元,比2024年预算增加 5.43 万元,增长 70.25 %。主要原因:我单位2025年增加2人,经费也相应增加。
(二)政府采购情况说明。
我部门2025年无政府采购预算总额。
截至2025年 1 月底,本部门共有车辆 1 辆,其中, 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。
(四)2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 28 个,资金 206.16 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2025年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:日土县质监站2025年部门预算公开明细表 阿里地区日土县质监站2025年部门预算公开明细表.xlsx