阿里地区日土县政法委2025年部门预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2025-00042
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  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县政法委2025年部门预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2025-04-30

阿里地区日土县政法委2025年部门预算公开情况说明

2025年 3月28日

目 录

第一部分 - 1 -

日土县政法委概况 - 1 -

一、主要职能 - 1 -

二、部门预算单位构成 - 4 -

第二部分 - 4 -

日土县政法委2025年部门预算公开明细表 - 4 -

第三部分 - 5 -

日土县政法委2025年部门预算数据分析 - 5 -

一、2025年部门收支总表的说明 - 5 -

二、2025年部门收入总表的说明 - 5 -

三、2025年部门支出总表的说明 - 5 -

四、2025年财政拨款收支总表的说明 - 5 -

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 6 -

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 - 6 -

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 6 -

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 6 -

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 7 -

七、2025年政府性基金预算支出情况说明 - 7 -

八、其他重要事项的情况说明 - 8 -

(一)机关运行经费安排使用情况说明。 - 8 -

(二)政府采购情况说明。 - 8 -

(三)国有资产占有使用情况说明。 - 8 -

(四)2025年预算绩效目标管理情况。 - 8 -

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 9 -

(六)政府债务情况。 - 9 -

第四部分 - 9 -

名词解释 - 9 -

附件:日土县政法委2025年部门预算公开明细表 - 10 -

第一部分

日土县政法委2025年预算公开

情况说明

我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、主要职能


二、部门预算单位构成

无其他内设机构,年初机构改革国安办并入政法委。

第二部分

阿里地区日土县政法委2025年部门预算公开明细表

(表格详见附件)

第三部分

阿里地区日土县政法委2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算 859.55万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 859.55万元;上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出478.27万元、公共安全支出10万元、社会保障和就业支出32.45万元、卫生健康支出20.28万元、住房保障支出26.59万元、城乡社区支出 291.97万元。。

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算 859.55万元,其中:一般公共预算拨款收入 859.55万元. 上年结转0万元。

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预算 859.55万元,其中:基本支出352.14万元,占40.97%;项目支出507.42万元,占59.03 %。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算859.55万元。收入为一般公共预算拨款 859.55万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出478.27万元、公共安全支出10万元、社会保障和就业支出32.45万元、卫生健康支出20.28万元、住房保障支出26.59万元、城乡社区支出 291.97万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款859.55万元,比2024年预算数增加153.16万元,主要是2025预算干部职工较2024年增加了4人且网格员待遇调整增加了待遇经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出478.27万元,占55.64%;公共安全支出10万元,占1.16%;社会保障和就业支出32.45万元,占3.78% ;卫生健康支出 20.28万元,占2.36%;住房保障支出 26.59万元,占3.09%。 ;城乡社区支出 291.97万元,占33.97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员(类)工资性支出(款)10(项)2025年预算数为321.39万元,比2024年执行数(增加)139.8万元,(增加) 76.99%主要原因为组织人事调整,干部职工增加4人。

2.运转(类)公用经费(款)1(项)2025年预算数为30.74 万元,比2024年执行数(增加)12.11万元,(增加)64.97%,主要原因为组织人事调整,干部职工增加4人。

3. 特定目标(类)预算类专项(款)11(项)2025年预算数为507.42万元,比2024年增加-17.37万元,(增加)-3.31 %。主要原因为上年一次性项目完成。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出352.14万元,

其中:人员经费321.39万元,主要包括:基本工资35.6万元、津贴补贴167.19万元、奖金15.94万元、机关事业单位养老保险缴费32.45万元、职工基本医疗保险缴费14.2万元、公务员医疗补助缴费6.08万元、其他社会保险缴费(工伤保险、生育保险)1.62万元、住房公积金26.59万元、其他工资福利支出19.98万元、医疗费补助1.73 万元。

公用经费30.75万元,主要为商品服务支出,包括:办公费3万元、邮电费0.3万元、差旅费8万元、维修维护费0.5万元、专用材料费0.8万元、工会经费4.39万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出 6.65万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为7.11 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费7.11万元,比2024年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2025年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %。

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元,主要原因我单位2024年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算30.75 万元,比2024年预算增加 12.11 万元,增加 64.97 %。主要原因:组织人事调整,干部职工增加4人。

(二)政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底,本部门共有车辆5辆,其中, 本 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)1辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车3辆,其他用车主要是国安划转维稳后勤保障 用途的车辆2辆,原国安办公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

(四)2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 21个,资金859.55万元。

附项目绩效目标表。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年预算无乡村振兴资金。

(六)政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:日土县政法委2025年部门预算公开明细表 日土县政法委2025年部门预算公开明细表.xlsx