阿里地区日土县应急管理局2025年部门预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2025-00040
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- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:阿里地区日土县应急管理局2025年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2025-04-30
阿里地区日土县应急管理局2025年部门预算公开情况说明
2025年 4月2日
目 录
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 6 -
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 6 -
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 6 -
日土县应急管理局2025年预算公开
情况说明
我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:
(1)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,拟订本县应急管理、安全生产等政策,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督执行国家标准和规程。
(2)负责本县应急管理工作,指导全县各乡(镇)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(3)指导应急预案体系建设,建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(4)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(7)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导本县各级及社会应急救援力量建设。
(8)组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(10)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(11)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府(县经开区)安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。
(12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理全县工矿商贸行业企业安全生产工作,指导监督中央和省、市驻怀工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县危险化学品和烟花爆竹企业安全生产相关行政审批工作。
(13)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(14)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(15)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外交流与合作。
(16)完成县委、县政府交办的其他任务。
阿里地区日土县应急管理局2025年部门预算公开明细表
(表格详见附件)
第三部分
预算数据分析
我部门2025年收支总预算 740.42 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 740.42 万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出592.41 万元、社会保障和就业支出 41.86万元、卫生健康支出 22.26万元、住房保障支出34.44万元,公共安全支出49.45万元。
二、2025年部门收入总表的说明
我部门2025年收入预算 740.42万元,其中:一般公共预算拨款收入 740.42万元.
三、2025年部门支出总表的说明
我部门2025年支出预算740.42 万元,其中:基本支出458.74元,占61.96%;项目支出 281.68万元,占 38.04 %.
四、2025年财政拨款收支总表的说明
我部门2025年财政拨款收支总预算 740.42万元。收入为一般公共预算拨款 740.42万元,包括:灾害防治及应急管理支出592.41 万元、社会保障和就业支出 41.86万元、卫生健康支出 22.26万元、住房保障支出34.44万元、公共安全支出49.45万元。
我部门2025年一般公共预算当年拨款740.42 万元,比2024年预算数减少327.53万元,主要是2024年结转资金未列入预算内。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门灾害防治及应急管理支出592.41 万元,占 80.01 %;社会保障和就业支出 41.86万元,占 5.65 % ;卫生健康支出 22.26万元,占 3.01 %;住房保障支出 34.44万元,占 4.65 %;公共安全支出 49.45万元,占 6.68 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 (类)工资性支出 (款) 9 (项)2025年预算数为418.17万元,比2024年执行数(增加) 130.08万元,(增加) 45.15 %。
2. 运转 (类) 公用经费 (款) 2 (项)2025年预算数为 40.57 万元,比2024年执行数(增加) 9.48 万元,(增加) 30.49 %。
3. 特定目标 (类) 预算类专项(款) 12 (项)2025年预算数为281.68万元,比2024年执行数减少467.37万元,减少 62.40 %。
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明
其中:人员经费418.17万元,主要包括:基本工资45.75万元、津贴补贴 219.41万元、奖金 21.79万元、机关事业单位养老保险缴费 41.74 万元、职工基本医疗保险缴费 18.26万元、公务员医疗补助缴费4万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)2.72万元、住房公积金34.44万元、其他工资福利支出27.17万元、医疗费补助 2.81 万、对个人和家庭补助0.12万元。
公用经费 40.57 万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 8.0 万元、邮电费 2.03万元、电费 0.73 万元、差旅费 13.9 万元、工会经费5.65万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出 3.15万元。
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2024年“三公”经费预算数为7.11 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费7.11万元,比2024年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0辆,国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2025年政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元,主要原因我单位2024年无政府性基金收入。
我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 40.57 万元,比2024年预算增加 9.48 万元,增长 30.50 %。主要原因:我单位2025年新增人员2名。
(二)政府采购情况说明。
我部门2024年政府采购预算总额 189.51 万元。
截至2025年 1 月底,本部门共有车辆 3 辆,其中,高 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。
(四)2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 0 个,资金 0 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2025年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:日土县应急管理局2025年部门预算公开明细表 日土县应急管理局2025年部门预算公开明细表.xlsx