阿里地区日土县宣传部2025年部门预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2025-00039
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  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县宣传部2025年部门预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2025-04-30

 日土县宣传部2025年部门预算公开明细表.xlsx阿里地区日土县宣传部2025年部门预算公开情况说明

2025年 4月1日

目 录

第一部分 - 1 -

日土县宣传部概况 - 1 -

一、主要职能 - 1 -

二、部门预算单位构成 - 1 -

第二部分 - 3 -

日土县宣传部2025年部门预算公开明细表 - 3 -

第三部分 - 4 -

日土县宣传部2025年部门预算数据分析 - 4 -

一、2025年部门收支总表的说明 - 4 -

二、2025年部门收入总表的说明 - 4 -

三、2025年部门支出总表的说明 - 4 -

四、2025年财政拨款收支总表的说明 - 4 -

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 5 -

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 - 5 -

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 5 -

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 5 -

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 5 -

七、2025年政府性基金预算支出情况说明 - 6 -

八、其他重要事项的情况说明 - 6 -

(一)机关运行经费安排使用情况说明。 - 7 -

(二)政府采购情况说明。 - 7 -

(三)国有资产占有使用情况说明。 - 7 -

(四)2025年预算绩效目标管理情况。 - 7 -

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 7 -

(六)政府债务情况。 - 7 -

第四部分 - 8 -

名词解释 - 8 -

附件:日土县宣传部2025年部门预算公开明细表 - 9 -

第一部分

日土县宣传部2025年预算公开

情况说明

我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、主要职能

1.宣传贯彻党中央的路线、方针、政策,执行党中央、区党委关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划,拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照地委统一部署,在区党委宣传部的指导下,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县指导党的意识形态工作,贯彻落实党中央、区党委、地委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合地委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和开展群众思想教育工作。

5.负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力,做好宣传日土工作。统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县各新闻单位工作,组织县突发公共事件应急新闻工作。

6.督促落实新闻出版业的管理政策,管理全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、管理著作权,管理出版物进口等。负责县内报社等的监督管理,负责全县新闻记者证的发放管理。组织指导全县“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

8.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织本地优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设,贯彻执行文化艺术事业政策法规,负责全县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。

9.负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动,承担对外合作制作、输入输出影片的合作交流等。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室日常工作。

11.统筹指导全县舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.承办县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

日土县宣传部暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县宣传部2025年部门预算公开明细表

(表格详见附件)

第三部分

阿里地区日土县宣传部2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算816.22万元。收入包括:一般公共预算拨款收入816.22万元;支出包括:一般公共服务支出725.22 万元、社会保障和就业支出 38.10万元、卫生健康支出21.47万元、住房保障支出31.43万元.

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算816.22万元,其中:一般公共预算拨款收入816.22万元.

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预算816.22万元,其中:基本支出442.69万元,占54.23%;项目支出373.52万元,占45.77%.

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算 816.22万元。收入为一般公共预算拨款 816.22万元,包括:一般公共预算当年拨款收入669.31万元;支出为一般公共服务支出725.22 万元、社会保障和就业支出38.1万元、卫生健康支出21.47万元、住房保障支出31.43万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款816.22万元,比2024年预算数增加13.2万元,主要原因是2025年预算增多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出725.22万元,占 88.9%;社会保障和就业支出38.1万元,占 4.7% ;卫生健康支出21.47万元,占2.6 %;住房保障支出 31.43万元,占3.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员 (类)工资性支出 (款) 10 (项)2025年预算数为406.56万元,比2024年执行数(增加) 114.9万元,(增加) 39.4 %。

2. 运转 (类) 公用经费 (款) 2 (项)2025年预算数为 36.13 万元,比2024年执行数(增加) 7.29 万元,(增加) 25.27 %。

3. 特定目标 (类) 预算类专项 (款) 22 (项)2025年预算数为 429.18 万元,比2024年执行数(增加) 92.58 万元,(增加) 27.5 %。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出442.69万元,

其中:人员经费406.56万元,主要包括:基本工资42.69万元、津贴补贴 195.42万元、奖金 19.84 万元、机关事业单位养老保险缴费38.10 万元、职工基本医疗保险缴费 16.67万元、公务员医疗补助缴费4.8万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)2.3万元、住房公积金31.43万元、其他工资福利支出52.94万元、医疗费补助2.38 万元。

公用经费 36.13 万元,主要为商品服务支出及工会经费,包括:办公费 9.01 万元、邮电费费 2 万元、电费 0 万元、差旅费 9.5 万元、劳务费0万元、工会经费5.16万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出 3.35万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为7.11 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费7.11万元,比2024年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元,主要原因我单位无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 36.13 万元,比2024年预算增加 28.84 万元,增长 25.27 %。主要原因:我单位2025年新增2人,经费相应增加。

(二)政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底,本部门共有车辆 1 辆,其中, 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

(四)2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 28 个,资金 816.22 万元。

附项目绩效目标表。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年预算无乡村振兴资金。

(六)政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:日土县宣传部2025年部门预算公开明细表