阿里地区日土县县幼儿园2025年部门预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2025-00036
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  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县县幼儿园2025年部门预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2025-04-30

阿里地区日土县县幼儿园2025年部门预算公开情况说明

2025年 4月6日

目 录

第一部分 - 1 -

日土县县幼儿园概况 - 1 -

一、主要职能 - 1 -

二、部门预算单位构成 - 1 -

第二部分 - 3 -

日土县县幼儿园2025年部门预算公开明细表 - 4 -

第三部分 - 5 -

日土县县幼儿园2025年部门预算数据分析 - 5 -

一、2025年部门收支总表的说明 - 5 -

二、2025年部门收入总表的说明 - 5 -

三、2025年部门支出总表的说明 - 5 -

四、2025年财政拨款收支总表的说明 - 5 -

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 5 -

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 - 5 -

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 5 -

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 6 -

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 6 -

七、2025年政府性基金预算支出情况说明 - 6 -

八、其他重要事项的情况说明 - 7 -

(一)机关运行经费安排使用情况说明。 - 7 -

(二)政府采购情况说明。 - 7 -

(三)国有资产占有使用情况说明。 - 7 -

(四)2025年预算绩效目标管理情况。 - 7 -

(六)政府债务情况。 - 8 -

第四部分 - 9 -

名词解释 - 9 -

附件:日土县县幼儿园2025年部门预算公开明细表 - 10 -

第一部分

日土县县幼儿园2025年预算公开

情况说明

我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、主要职能

日土县幼儿园:贯彻执行党的方针政策、法律法规,落实上级党委、政府、教育行政部门的指示、决定,依法办园;研究制定幼儿园发展规划、工作计划,定期召开园务会,做好幼教的各个环节,保证幼儿教育的质量;负责对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育,促进幼儿身心和谐成长;通过组织、指挥、协调等管理职能,合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源,确保幼教质量的提高;定期召开家长会,展示教育成果,宣传家教方法,听取家长意见,提高办园质量;协助上级教育行政部门做好教师考核考评,日常管理等工作,并指导教师用藏、汉“双语”教学;负责“三包”经费的管理,并按照有关规定合理使用“三包”经费。

贯彻执行上级教育部门制定的各项方针政策,协助县幼儿园制定全县学前教育发展目标,制定本级学前教学计划;负责全县适龄幼儿的学前教育教学任务和日土镇日土村双语幼儿园、热角村双语幼儿园的管理和教师调配工作;负责优化学前教育教学结构,检查学前教学效果和教学进度,改进教学方法,定期组织观摩教学,总结交流经验。着力提高学前教育教学质量;负责做好学前教师的继续教育和校本培训工作;负责教职工政治、文化和教育理论学习,积极吸取区内外好的教育方法和教育理念,提高教职工的综合素质;负责加强全校学生的思想政治教育工作,探索新时期师生思想政治教育工作的重点与难点,组织开展有针对性的思想政治教育工作;制定切实可行的财务制度,管理好财会人员,做到月清月结,做到精打细算;负责“平安校园”、“文明校园”的创建工作,保证幼儿在园期间的生命财产安全,为在园幼儿提供安静舒适的环境。负责举办音、体、美等文艺活动;负责学校招生、学籍档案、考勤考绩工作;负责配备管理好各类教育教学辅助功能室的管理运行工作;制定全校一日活动计划。负责幼儿日常管理工作,建立健全学校章程;负责加强家庭和学校、社会与学校的沟通联系工作,积极营造全民办教的大教育氛围。

全面贯彻落实上级教育部门制定的各项教育方针、政策和法规。负责制定学校发展规划并组织实施;坚持依法执教、依法治园。配合教育行政部门依法动员、组织适龄幼儿入园接受学前教育;指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,全力提高学校管理质量和教学质量。协助上级教育行政部门做好学校教师考核考评,日常管理,努力建设一支高素质的学前师资队伍。合理利用配置各类教育资源,切实达到其应有的效益;负责“助学金”和其他事业经费的管理,并按照有关规定合理使用;积极落实国家通用语言文字以及双语教学;承办县委、政府、县幼儿园和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

日土县幼儿园暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县县幼儿园2025年部门预算公开明细表

(表格详见附件)

第三部分

阿里地区日土县县幼儿园2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算1160.77万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1160.77万元、政府性基金10万元;支出包括:教育支出1160.77 万元。

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算1160.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1160.77万元.

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预 1160.77 万元,其中:基本支出 1160.77元,占100%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算 1160.77万元。收入为一般公共预算拨款 1160.77万元,包括:一般公共预算当年拨款收入1160.77万元;支出包括:学前教育1160.77万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款1160.77 万元,比2024年执行数增加318.78万元,主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目投入资金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出1160.77万元,占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员 (类)工资性支出 (款) 6 (项)2025年预算数为883.73万元,比2024年执行数(增加)77.56万元,(增加) 8.78 %。

2. 运转 (类) 公用经费 (款) 2 (项)2025年预算数为 527.25万元,比2024 年执行数(增加) 16.52万元,(增加) 3.1%。

3. 特定目标 (类) 预算类专项(款)79(项)2025年预算数为109.06万元,比2024年执行数(增加) 9.33万元,(增长)8.55 %。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出1160.77万元,

其中:学前教育1160.77万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年压缩0.00%,公务用车运行费0万元,比2024年增加 0 万元,下降 0;公务接待费 0 万元,比2024年增加 0万元,增长 0.00 %。2025年“三公”经费预算比2024年增加 0 万元,下降 0 %

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数增减 0万元,主要原因我单位2024年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比2024年预算增加 0 万元,下降 0 %。主要原因:我单位2025年无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年2月底,本部门共有车辆 0 辆,其中, 0 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

(四)2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 29 个,资金1160.77万元。

附项目绩效目标表。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年预算无乡村振兴资金。

(六)政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:日土县县幼儿园2025年部门预算公开明细表 日土县县幼儿园2025年部门预算公开明细表.xlsx