阿里地区日土县委统战部2025年部门预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2025-00032
- 发文字号:
- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:阿里地区日土县委统战部2025年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2025-04-30
阿里地区日土县委统战部2025年部门预算公开情况说明
2025年 3月31日
目 录
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 4 -
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 4 -
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 5 -
(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 6 -
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日土县委统战部2025年预算公开
情况说明
我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:
中国共产党西藏日土县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作职能部门,为正科级,县委统战部加挂县民族宗教事务局、县工商业联合会牌子。主要职能如下:发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用;承担县委统一战线工作领导小组日常工作;负责发现、培养党外人士;统一管理全县民族工作;统一管理全县宗教工作;加强寺管会干部队伍建设;调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议;统一管理全县侨务工作;充分发挥工商业联合会桥梁纽带工作;负责畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道;负责境外藏胞回国探访管理和审核、人物联络等工作;负责本行业领域安全生产监管和应急处置等工作,负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作,以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作;完成县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
阿里地区日土县委统战部2025年部门预算公开明细表
第三部分
预算数据分析
我部门2025年收支总预算512.13万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 512.13万元;支出包括:一般公共服务支出427.38万元、社会保障和就业支出 34.59万元、卫生健康支出 21.62万元、住房保障支出28.54万元.
二、2025年部门收入总表的说明
我部门2025年收入预算512.13万元,其中:一般公共预算拨款收入512.13万元.
三、2025年部门支出总表的说明
我部门2025年支出预算512.13万元,其中:基本支出380.41万元,占74.28%;项目支出 131.72万元,占 25.72%.
四、2025年财政拨款收支总表的说明
我部门2025年财政拨款收支总预算512.13万元。收入为一般公共预算拨款512.13万元,包括:一般公共预算当年拨款收入512.13万元,上年结转0;一般公共服务支出427.38万元、社会保障和就业支出34.59万元、卫生健康支出21.62万元、住房保障支出28.54万元.
我部门2025年一般公共预算当年拨款512.13万元,比2024年预算数减少2.23万元,主要是2024年结转直接进行结转,未纳入预算稳定调节基金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出427.38万元,占 83.45%;社会保障和就业支出34.59 万元,占 6.75% ;卫生健康支出21.62万元,占 4.22 %;住房保障支出 28.54万元,占5.58 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 (类)工资性支出 (款) 11 (项)2025年预算数为346.15万元,比2024年执行数(减少)30.27万元,(减少) 8.04 %。
2. 运转 (类) 公用经费 (款) 10 (项)2025年预算数为34.26万元,比2024年执行数(减少)0.15万元,(减少) 0.4 %。
3.特定目标(类) 预算类专项 (款)4(项)2025年预算数为131.72万元,比2024年执行数(增加)9.26万元,(增加) 7.7 %。
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2025年一般公共预算基本支出380.41万元,其中:人员经费346.15万元,主要包括:基本工资39.15万元、津贴补贴 177.06万元、奖金18.02万元、机关事业单位养老保险缴费 34.59万元、职工基本医疗保险缴费15.13万元、公务员医疗补助缴费6.49万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)1.73万元、住房公积金28.54万元、医疗费2.16万元其他工资福利支出23.28万元。
公用经费34.26万元,主要为商品服务支出,包括:办公费3万元、电费0.40万元、邮电费1.76万元、差旅费13.80万元、工会经费4.68万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他商品和服务支出3.50万元。
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2025年“三公”经费预算数为7.11 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费7.11万元,比2024年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有1量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2025年政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元,主要原因我单位2025年无政府性基金收入。
我部门2025年机关运行经费(公用经费)财政拨款预算34.26万元,比2024年预算减少0.15万元,下降0.4%。主要原因:2025年初人员较往年减少1人。
(二)政府采购情况说明。
我部门2025年无政府采购预算总额。
截至2025年3月底,本部门共有车辆1辆,其中, 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。
(四)2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 0 个,资金 0 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2025年预算无乡村振兴资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:日土县委统战部2025年部门预算公开明细表 阿里地区日土县委统战部2025年部门预算公开明细表.xlsx