阿里地区日土县统计局2025年部门预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2025-00031
  • 发文字号:
  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县统计局2025年部门预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2025-04-30

阿里地区日土县统计局2025年部门预算公开情况说明

2025年 3月21日

目 录

第一部分 - 1 -

日土县统计局概况 - 1 -

一、主要职能 - 1 -

二、部门预算单位构成 - 1 -

第二部分 - 3 -

日土县统计局2025年部门预算公开明细表 - 4 -

第三部分 - 4 -

日土县统计局2025年部门预算数据分析 - 4 -

一、2025年部门收支总表的说明 - 4 -

二、2025年部门收入总表的说明 - 4 -

三、2025年部门支出总表的说明 - 4 -

四、2025年财政拨款收支总表的说明 - 4 -

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 5 -

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 - 5 -

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 5 -

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 5 -

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 6 -

七、2025年政府性基金预算支出情况说明 - 6 -

八、其他重要事项的情况说明 - 7 -

(一)机关运行经费安排使用情况说明。 - 7 -

(二)政府采购情况说明。 - 7 -

(三)国有资产占有使用情况说明。 - 7 -

(四)2025年预算绩效目标管理情况。 - 7 -

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 8 -

(六)政府债务情况。 - 8 -

第四部分 - 8 -

名词解释 - 8 -

附件:日土县统计局2025年部门预算公开明细表 - 9 -

第一部分

日土县统计局2025年预算公开

情况说明

我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、主要职能

1.依照国家和自治区关于统计工作的方针政策和法律法规,制定全县统计工作现代化建设规划和统计调查计划;组织并监督检查统计法律、法规的实施;贯彻实施国家统计调查计划和制订全县统计指标体系,承担组织领导和协调全县统计工作,负责全县统计调查项目的管理。

2.建立健全县国民经济核算体系,组织实施全县国民经济核算制度和全县投入、产出调查、核算全县国内生产总值、汇编提供国民经济核算资料、监督管理全县国民经济核算工作。

3.按照国家、自治区人民政府、行署、县政府的统一部署,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力和县情县力普查,统一协调全县各乡镇、各部门的社会经济抽样调查,汇总、整理和提供全县的基本统计数据。

4.组织实施全县农林牧渔业、工业企业、固定资产投资、建筑业、房地产业及运输、旅游、批发零售贸易业、住宿、餐饮业以及商品市场运行状况和邮电企业的统计调查;搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据;综合整理提供教育、文化、卫生、体育、广播电视、社会保障、公共事业等全县基本统计数据。

5.组织实施全县能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据,综合整理和提供能源、外资、外经等全县基本统计数据。

6.组织全县各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案自治区、地区下发统计调查项目、县统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外统计调查活动。

9.指导各乡镇统计工作,负责全县统计专业技术队伍建设;会同有关部门处理重大统计违法案件,组织实施全县统计职务评聘;监督管理由中央和自治区财政投资的统计经费和专项基本建设投资。

10.组织建立服务统计信息管理制度,建立健全和管理全县统计信息自动化系统和县统计数据库体系,贯彻执行地区制订的统计数据网络的基本标准和运行准则;组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运行。

11.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

12.完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

日土县统计局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县统计局2025年部门预算公开明细表

(表格详见附件)

第三部分

阿里地区日土县统计局2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算 354.7万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 354.7 万元;支出包括:一般公共服务支出289.19万元、社会保障和就业支出 26.75万元、卫生健康支出 16.72万元、住房保障支出22.04万元.

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算 354.7万元,其中:一般公共预算拨款收入 354.7万元.

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预算354.7万元,其中:基本支出283.59万元,占79.9%;项目支出 71.11万元,占20.1%.

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算 354.7万元。收入为一般公共预算拨款 354.7万元,包括:一般公共预算当年拨款收入354.7万元;支出为一般公共服务支出289.19 万元、社会保障和就业支出26.75万元、卫生健康支出 16.72万元、住房保障支出22.04万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款354.7万元,比2024年预算数增加100.97万元,主要原因是2025年住户调查大样本轮换及扩增工作经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出289.19万元,占 81.53%;社会保障和就业支出26.75 万元,占 9.25% ;卫生健康支出 16.72万元,占5.78 %;住房保障支出 22.04 万元,占 7.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员 (类)工资性支出 (款) 8 (项)2025年预算数为262.91万元,比2024年执行数(增加) 4.34万元,同比(增加) 8.54 %。

2. 运转 (类) 公用经费 (款) 2 (项)2025年预算数为 35.36 万元,比2024年执行数(增加) 4.87 万元,(增加) 1.7 %。特定目标(类)预算类专项(款)1(项)2025年预算数为71.11万元,比2024年执行数(增加)26.97万元。

3.特定目标(类)预算类专项(款) 2 (项)2025年预算数为71.11万元,比2024年执行数(增加) 26.97 万元,增长 61 %。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出283.59万元,

其中:人员经费262.91万元,主要包括:基本工资31.98万元、津贴补贴 137.4万元、奖金 14.11 万元、机关事业单位养老保险缴费26.75 万元、职工基本医疗保险缴费 11.7万元、公务员医疗补助缴费5.02万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)1.34万元、住房公积金22.04万元、其他工资福利支出11.07万元、医疗费补助1.51 万元。

公用经费 20.68 万元,主要为商品服务支出及工会经费,包括:办公费 3.5 万元、邮电费 1.38 万元、差旅费 6.59 万元、工会经费3.62万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出 2.59万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为3 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费3万元,比2024年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元,主要原因我单位无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 35.36 万元,比2024年预算增加 4.87万元,增长 15.97 %。

(二)政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底,本部门共有车辆 0 辆,其中, 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

(四)2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 13 个,资金 354.7 万元。

附项目绩效目标表。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年预算无乡村振兴资金。

(六)政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:日土县统计局2025年部门预算公开明细表 阿里地区日土县统计局2025年部门预算公开明细表.xlsx