阿里地区日土县委社会工作部2025年部门预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2025-00026
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  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县委社会工作部2025年部门预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2025-04-30

阿里地区日土县委社会工作部2025年部门预算公开情况说明

2025年 3月21日

目 录

第一部分 - 1 -

日土县委社会工作部概况 - 1 -

一、主要职能 - 1 -

二、部门预算单位构成 - 1 -

第二部分 - 2 -

日土县委社会工作部2025年部门预算公开明细表 - 2 -

第三部分 - 3 -

日土县委社会工作部2025年部门预算数据分析 - 3 -

一、2025年部门收支总表的说明 - 3 -

二、2025年部门收入总表的说明 - 3 -

三、2025年部门支出总表的说明 - 3 -

四、2025年财政拨款收支总表的说明 - 3 -

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 4 -

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 - 4 -

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 4 -

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 4 -

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 5 -

七、2025年政府性基金预算支出情况说明 - 5 -

八、其他重要事项的情况说明 - 6 -

(一)机关运行经费安排使用情况说明。 - 6 -

(二)政府采购情况说明。 - 6 -

(三)国有资产占有使用情况说明。 - 6 -

(四)2025年预算绩效目标管理情况。 - 6 -

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 6 -

(六)政府债务情况。 - 7 -

第四部分 - 7 -

名词解释 - 7 -

附件:日土县委社会工作部2025年部门预算公开明细表 - 8 -

第一部分

日土县委社会工作部2025年预算公开

情况说明

我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、主要职能

(一)研究相关理论、政策和规划,拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,并向县委、政府及时报告。

(三)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项。

(四)承担全县信访系统管理和网上信访事项处理。

(五)贯彻落实信访工作联席会议机制,负责全县信访工作的统筹协调、整体推进、督促落实,研究分析全县信访形势,为县委决策提供参考。

(六)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

(七)指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党建工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(八)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调制度。负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领,做好服务联系工作,保障其合法权益。

(九)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

(十)负责本行业领域安全生产监督和应急处置等工作。负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作,以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作。

(十一)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

日土县委社会工作部暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县委社会工作部2025年部门预算公开明细表

(表格详见附件)

第三部分

阿里地区日土县委社会工作部2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算 297.70万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 297.70 万元;支出包括:一般公共服务支出232.53 万元、社会保障和就业支出 26.62万元、卫生健康支出 16.64万元、住房保障支出21.91万元.

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算 297.70万元,其中:一般公共预算拨款收入 297.70万元.

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预算297.70万元,其中:基本支出281.70万元,占94.62%;项目支出 16万元,占5.38%.

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算 297.70万元。收入为一般公共预算拨款 297.70万元,包括:一般公共预算当年拨款收入297.70万元;支出为一般公共服务支出232.53万元、社会保障和就业支出26.62万元、卫生健康支出 16.64万元、住房保障支出21.91万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款297.70万元,比2024年预算数减少0万元,主要原因是2024年机构改革原因,未纳入年度预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出232.53万元,占 78.11%;社会保障和就业支出26.62 万元,占 8.94% ;卫生健康支出 16.64万元,占5.59 %;住房保障支出 21.91 万元,占 7.36%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员 (类)工资性支出 (款) 8 (项)2025年预算数为264.24万元,比2024年执行数(减少) 0万元,(减少) 0 %。

2. 运转 (类) 公用经费 (款) 2 (项)2025年预算数为 17.47 万元,比2024年执行数(增加) 17.47 万元,(增加) 0 %。

3. 特定目标 (类) 预算类专项 (款) 3 (项)2025年预算数为 16 万元,比2024年执行数(增加) 16 万元,(增加) 0 %。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出281.70万元,

其中:人员经费264.24万元,主要包括:基本工资30.33万元、津贴补贴 136.06万元、奖金 13.7 万元、机关事业单位养老保险缴费26.62 万元、职工基本医疗保险缴费 11.65万元、公务员医疗补助缴费4.99万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)1.33万元、住房公积金21.91万元、其他工资福利支出16.14万元、医疗费补助1.51 万元。

公用经费 17.47 万元,主要为商品服务支出及工会经费,包括:办公费2.93万元、手续费 0 万元、电费 0.60 万元、邮电费 1.33 万、差旅费 6.00 万元、劳务费0万元、工会经费3.60万元、公务用车运行维护费3.00万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为3.00 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费3.00万元,比2024年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元,主要原因我单位无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 17.47 万元,比2024年预算增加 0 万元,增长 0 %。

(二)政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底,本部门共有车辆 0 辆。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

(四)2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 0 个,资金 0 万元。

附项目绩效目标表。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年预算无乡村振兴资金。

(六)政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:日土县社会工作部2025年部门预算公开明细表 阿里地区日土县委社会工作部2025年部门预算公开明细表.xlsx