阿里地区日土县九年一贯制学校2025年部门预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2025-00013
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  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县九年一贯制学校2025年部门预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2025-04-29

阿里地区日土县九年一贯制学校2025年部门预算公开情况说明

2025年 4月6日

目 录

第一部分 - 1 -

日土县九年一贯制学校概况 - 1 -

一、主要职能 - 1 -

二、部门预算单位构成 - 1 -

第二部分 - 4 -

日土县九年一贯制学校2025年部门预算公开明细表 - 5 -

第三部分 - 6 -

日土县九年一贯制学校2025年部门预算数据分析 - 6 -

一、2025年部门收支总表的说明 - 6 -

二、2025年部门收入总表的说明 - 6 -

三、2025年部门支出总表的说明 - 6 -

四、2025年财政拨款收支总表的说明 - 6 -

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 6 -

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 - 6 -

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 6 -

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 7 -

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 7 -

七、2025年政府性基金预算支出情况说明 - 7 -

八、其他重要事项的情况说明 - 8 -

(一)机关运行经费安排使用情况说明。 - 8 -

(二)政府采购情况说明。 - 8 -

(三)国有资产占有使用情况说明。 - 8 -

(四)2025年预算绩效目标管理情况。 - 8 -

(六)政府债务情况。 - 9 -

第四部分 - 10 -

名词解释 - 10 -

附件:日土县九年一贯制学校2025年部门预算公开明细表 - 11 -

第一部分

日土县九年一贯制学校2025年预算公开

情况说明

我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、主要职能

1、日土县电教馆:负责全县教育信息化运转;落实教育信息化2.0和“珠峰旗云”计划;维护和更新全县九年一贯制学校门户网站、微信公众号;建设县级“三通两平台”,维护和管理信息化各类设备;负责全县教师教育技术能力提升培训和网络教育培训;组织开展校园网络安全监管工作;规划和指导全县中小学信息技术教材建设及中小学校教育信息化建设;完成上级教育行政部门交办的其它有关电教工作。

2、日土县教研室:负责研究制定本县教育教学发展规划,指导和检查各乡(镇)学校开展的双语教学情况、研究和探讨全县双语教学中存在的问题,及时会同各校提出改进意见;研究各学科教材及教学大纲落实工作;研究教学内容和学生接受能力的关系,向上级业务部门提交教材改进意见;负责培养本县学校的骨干教师,学科带头人、教学能手的工作;调查研究本县域内农牧区教育现状,向主管部门提供有力的教育发展政策及理论依据;负责收集、整理各类学校教职工、学生投来的稿件审订工作,负责指导本县域内各学校教师培训工作;研究完成上级主管部门对民族教育工作的调查、了解情况。定期到学校督导检查教学常规管理落实和指导学校规范办学行为,为提高学校教育教学质量,及时研究对策,定期对薄弱学科进行质量检测。

3、日土县九年一贯制学校:落实党的教育方针,贯彻、执行教育法律法规和政策规定,依法办校;协助县九年一贯制学校制定全县教育发展目标,制定本级教学计划;负责日土镇、日松乡、热帮乡、多玛乡、东汝乡以及全县适龄少年的教育教学任务;负责优化教育教学结构,检查教学效果和教学进度,改进教学方法,定期组织观摩教学,总结交流经验。不定期抽查教师备课、作业布置及批改情况,着力提高教育教学质量;负责加强全校学生的思想政治教育工作,探索新时期师生思想政治教育工作的重点与难点,组织开展有针对性的思想政治教育工作;负责做好全校教师的继续教育和本校培训工作;负责教职工政治、文化和教育理论学习,积极吸取区内外好的教育方法和教育理念,提高教职工的综合素质,全力推进学校信息技术教学能力提升工作,积极打造智慧校园、智能校园管理效益;制定切实可行的财务制度,管理好财会人员,做到月清月结,做到精打细算;负责“平安校园”、“文明校园”的创建工作,保证住校生在校期间的生命安全及为学生提供安静舒适的环境。负责举办全校音、体、美等文体活动;负责学校招生、学籍档案、考勤考绩工作;负责实验室、阅览室、电教室等各类教育教学辅助功能室的管理运行工作;制定全校总课程表、作息时间安排和调整课程。负责学生日常管理工作,建立健全学校章程;负责加强家庭和学校、社会与学校的沟通联系工作,积极营造全民办教的大教育氛围。

全面贯彻落实上级教育部门制定的各项教育方针、政策和法规。负责制定学校发展规划并组织实施;坚持依法执教、依法治校。配合教育行政部门依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,全力推进普及九年义务教育的巩固提高工作;指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,全力提高学校管理质量和教学质量。协助上级教育行政部门做好学校教师考核考评,日常管理,努力建设一支高素质的师资队伍。合理利用配置各类教育资源,切实达到其应有的效益;负责“营养改善计划”的资金管理,科学、好学生的营养改善工作。负责“三包”、“营养改善计划”和其他事业经费的管理,并按照有关规定合理使用;积极落实5个100%和国家通用语言文字以及双语教学;承办县委、政府、县九年一贯制学校和上级部门交办的其他事项。

全面贯彻落实上级教育部门制定的各项教育方针、政策和法规。负责制定学校发展规划并组织实施;坚持依法执教、依法治园。配合教育行政部门依法动员、组织适龄幼儿入园接受学前教育;指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,全力提高学校管理质量和教学质量。协助上级教育行政部门做好学校教师考核考评,日常管理,努力建设一支高素质的学前师资队伍。合理利用配置各类教育资源,切实达到其应有的效益;负责“助学金”和其他事业经费的管理,并按照有关规定合理使用;积极落实国家通用语言文字以及双语教学;承办县委、政府、县九年一贯制学校和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

日土县九年一贯制学校暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县九年一贯制学校2025年部门预算公开明细表

(表格详见附件)

第三部分

阿里地区日土县九年一贯制学校2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算4595.64万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4595.64万元;支出包括:教育支出4595.64 万元。

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算4595.64万元,其中:一般公共预算拨款收入4595.64万元.

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预 4595.64 万元,其中:基本支出 4595.64元,占100%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算 4595.64万元。收入为一般公共预算拨款 4595.64万元,包括:一般公共预算当年拨款收入4595.64万元;支出包括:小学教育4595.64万元。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款4595.64 万元,比2024年执行数减少1342.1万元,主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金及本年专项中项目投入资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出4595.64万元,占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员 (类)工资性支出 (款) 7 (项)2025年预算数为3701.03万元,比2024年执行数(增加)664.05万元,(增加) 17.94 %。

2. 运转 (类) 公用经费 (款) 6 (项)2025年预算数为 272.49万元,比2024 年执行数(增加) 13.99万元,(增加)5.13%。

3. 特定目标 (类) 预算类专项(款)8(项)2025年预算数为119.3万元,比2024年执行数(增加) 83.51万元,(增长) 70 %。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出4595.64万元,

其中:小学教育4595.64万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年压缩0.00%,公务用车运行费0万元,比2024年减少 0 万元,下降 0;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2025年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降 0 %

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数增减 0万元,主要原因我单位2024年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比2024年预算减少 0 万元,下降 0 %。主要原因:我单位2025年无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年2月底,本部门共有车辆 3 辆,其中, 0 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

(四)2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 29 个,资金4595.64万元。

附项目绩效目标表。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年预算无乡村振兴资金。

(六)政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:日土县九年一贯制学校2025年部门预算公开明细表