阿里地区日土县党史编译中心2025年部门预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2025-00001
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- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:阿里地区日土县党史编译中心2025年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2025-04-27
阿里地区日土县党史编译中心2025年部门预算公开情况说明
2025年 3月31日
目 录
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . .
第一部分
日土县党史编译中心2024年预算公开
情况说明
我单位2025年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:
党史编译中心主要职责职能是,负责制定全县党史和地方志工作规划及规划的贯彻落实和编写地方志年鉴;承担藏语言文字新术语的使用及全县社会用字的规范工作;指导全县翻译业务,承担翻译业务人员的培训工作;承担县委、政府、人大、政协及各综合部门的重要文件、各种会议材料的翻译工作;协同有关部门开展重要宣传材料和一般材料的编译工作。
二、部门预算单位构成
日土县党史编译中心2025年部门预算公开明细表。
第三部分
我部门2025年收支总预算199.16万元,收入包括:一般公共预算拨款收入 199.16万元;支出包括:一般公共服务支出199.16万元,社会保障和就业支出 15.42万元、卫生健康支出 9.64万元、住房保障支出12.70万元。
二、2025年部门收入总表的说明
我部门2025年收入预算199.16万元,其中:一般公共预算拨款收入199.16万元。
三、2025年部门支出总表的说明
我部门2025年支出预算199.16万元,其中:基本支出164.16万元,占82.45%;项目支出35万元,占 17.57 %。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
我部门2025年财政拨款收支总预算 199.16万元。收入为一般公共预算拨款 199.16万元,包括:一般公共预算当年拨款收入199.16万元;一般公共服务支出199.16万元、社会保障和就业支出 15.42万元、卫生健康支出 9.64万元、住房保障支出12.70万元。
我部门2025年一般公共预算当年拨款199.16万元,比2024年预算数减少52.69万元,主要是2025年结转资金直接进行结转,未纳入年度预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出199.16万元。其中社会保障和就业支出15.42万元,占 7.74%;卫生健康支出9.64万元,占 4.84%;住房保障支出12.70万元,占 6.38%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.人员(类)工资性支出 (款) 8 (项)2025年预算数为151.22万元,比2024年执行数(减少)39.95万元,(减少) 26.42 %。
2.运转 (类) 公用经费(款) 2 (项)2025年预算数为12.94 万元,比2024年预算数减少2.33万元,(下降)15.6%。
3.特定目标(类)预算类专项(款) 2 (项)2025年预算数为 35 万元,比2024年预算数(减少) 5 万元,下降12.5 %。
五、2025年一般公共预算基本支出表的说明
其中:人员经费151.22万元,主要包括:基本工资18万元、津贴补贴 78.36万元、奖金 8.03万元、机关事业单位养老保险缴费 15.42万元、职工基本医疗保险缴费 6.75万元、公务员医疗补助缴费2.89万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险、生育保险)0.77万元、住房公积金12.70万元、其他工资福利支出7.11万元、医疗费补助0.86万元。
公用经费 12.94万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 1.63 万元、电费0.30万元、差旅费 4 万元、工会经费2.09万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出 1.93万元。
六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2025年“三公”经费预算数为3万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2024年持平,公务用车运行费3万元,比2024年减少 0 万元。下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2024年减少 0万元,增长 0.00 %。2025年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元,下降0 %
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
七、2025年政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元,主要原因我单位无政府性基金收入。
我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 12.94 万元,比2024年预算减少 2.33万元,下降 15.6 %。主要原因:我单位2025年人员减少,。
(二)政府采购情况说明。
我部门2024年无政府采购预算总额。
截至2025年 1 月底,本部门共有车辆 0 辆。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。
(四)2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 12 个,资金199.16 万元。
附项目绩效目标表。
我部门2025年预算无乡村振兴资金。
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:日土县党史编译中心2025年部门预算公开明细表 日土县党史编译中心2025年部门预算公开明细表.xlsx