阿里地区日土县经济和信息化局2021年预算公开情况

  • 索引号:czjrd/2021-00027
  • 发文字号:
  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县经济和信息化局2021年预算公开情况
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-04-28


一、部门概况............................................ 1

(一)单位主要职责................................ 1

(二)机构设置情况................................ 3

(三)主要工作任务................................ 3

二、一般公共预算收支安排情况说明... 7

(一)收入增减变化情况........................ 7

(二)支出增减变化情况........................ 7

三、一般公共预算基本支出情况说明... 8

(一)人员经费........................................ 8

(二)公用经费........................................ 9

四、“三公”经费安排情况说明............. 9

(一)因公出国(境)费........................ 9

(二)公务用车运行维护费.................... 9

(三)公务接待费.................................. 10

五、政府采购情况说明.......................... 10

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明............................................................... 10

七、国有资产占有情况说明................. 10

八、政府性基金预算情况说明............. 10

九、预算绩效情况说明.......................... 10

、扶贫情况说明.................................. 10

十一、政府债务情况.............................. 10


十二、主要名词解释.............................. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

一、部门概况

(一)单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和地区工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策,贯彻落实有关法律法规。组织实施工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施。

2.提出优化全县工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整的政策建议;指导协调全县工业园区的建设和发展;承担全县经济和信息化交流合作。

3.负责提出全县工业经济、数字经济和信息化建设固定资产投资规模和方向,上级对口部门用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的建议根据规定权限审核、申报全县工业经济、数字经济和信息化建设固定资产投资项目和企业技术改造项目。

4.负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量,进行预警预测,统计并发布相关信息,加强信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议会同发展和改革委员会负责涉及经济和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

5.负责统筹推进全县数字经济和信息化应用发展,协调信息产业发展中的重大问题。负责全县信息化公共基础设施的管理和服务。负责政府和公共数据资源综合管理与开发利用、共享,发掘数据资源要素潜力,推动大数据应用发展。承担大数据产业、信息技术服务业的行业管理。

6.负责拟定全县数字经济和大数据产业发展规划,研究执行数据资源管理标准。负责全行业数字化转型发展,促进信息消费。负责工业化和信息化融合发展。负责工业控制系统网络安全。负责电信、广播电视和计算机网络融合。负责组织推进全电子政务建设。指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合。

7.推动工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步,改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

8负责全县工业、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作,参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制规划,对工业和信息化固定资产投资项目的节能提出评审意见。协调解决工业与生态环境协调发展中的问题。组织协调相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

9.负责原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业管理工作。承担矿业、化工(不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇)、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。负责盐业行业管理工作。负责国防信息动员工作。负责民用爆炸物品行业管理工作。推荐工艺美术大师参评工作。

10.负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区、地区及县用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。参与拟订促进中小企业融资和担保的政策、措施,推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

11.负责全县工业园区的建设管理工作。拟定工业园区发展规划和政策、措施并组织实施。推进工业园区公共配套设施建设,组织实施工业园区公共服务平台项目计划。

12.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

13.负责机关日常工作;组织制定机关管理的有关制度和工作计划;承担会议组织、文电、信息、保密、安全、信访、档案、机要、督查、政务公开、新闻发布等工作。负责机关财务、国有资产管理和内部审计等工作

(二)机构设置情况

我单位现设 0个科室,包括:  (编制情况)

(三)主要工作任务

1.负责组织推进全电子政务建设。

2.负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关措施。

3.负责提出全县工业经济、数字经济和信息化建设固定资产投资规模和方向,上级对口部门用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的建议

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入  2448661.25  元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 1723138.42   元,上涨 237.5  %

(二)支出增减变化情况

我单位2021年预算支出  2448661.25 元,同比增加 1723138.42 元,上涨 237.5 %。其中:安排基本支出 914149.25 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加 17766   元,上涨 53.7  %,主要原因是 增加了一人,一般公共服务支出2448661.25增加;项目支出 1534512  元,同比增加 1534512  元,增加 100  %,主要用于电子政务网络费。

全年预算支出按功能科目分类:

  1. 一般公共服务支出215(类)资源勘探工业信息等支出05(款)工业和信息产业监管01(项)行政运行,2021年预算支出数 2448661.25 元;

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数 80956.8 元;

  3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数 505.99 元;

  4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数 3541.86 元;

  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数 15179.4 元;

  6. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数 40478.4 元;

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数 67617 元。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    (一)人员经费

    我单位2021年预算人员经费 827481.65 元,主要包括:基本工资 112440 元、津贴补贴 393540 元、奖金 42165、机关事业单位基本养老保险缴费 80956 元、城镇职工基本医疗保险缴费  40478 元、公务员医疗补助缴费 15179.4 元、失业保险 0 元、工伤保险 505.99  元、生育保险 3541.86 元、住房公积金 67617 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 50818 元。

    (二)公用经费

    我单位2021年预算公用经费共 86667 元,其中:办公经费 2700 元、办公费 270 元、水费 540 元、电费810 元、邮寄费 162 元、电话通讯费 4212 元、取暖费10500  元、差旅费 36450 元、工会经费 10119.6 元、福利费0 元、培训费 810 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 30000 元、维修(护)费 540 元、食堂补助 0 元。

    四、“三公”经费安排情况说明

    我单位2021年“三公”经费预算 30000 元,同比增减少 0 元,下降 0 %。主要原因是

    (一)因公出国(境)费

    我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。

    (二)公务用车运行维护费

    我单位2021年预算公务用车运行维护费共 30000 元,同比增加 0 元,上涨 0  %2021年公务用车购置费预算 0 元,同比增加 0 元,上涨 0 %。主要原因是

    2021年公务用车运行费预算 30000 元,同比增加  元,上涨 0 %。主要原因是

    我单位2020年预算公务接待费 0 元,2021年预算公务接待费 0 元,预计接待 0 批次 0 人次。

    五、政府采购情况说明

    我单位2021年政府采购 0 元。

    例如:2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

    我单位无国有资本经营预算拨款。

    七、国有资产占有情况说明

    我单位2021年车辆保有量 0 辆,2020年车辆保有量 辆。

    八、政府性基金预算情况

    我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元(给排水)

    九、预算绩效情况说明

    2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 元,其中:2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 万元(建议500万元以上的项目)。

    十、直达资金情况说明

    我单位2021年年初预算中包含直达资金 0 万元。(我单位2021年年初预算中无直达资金)

    十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。(扶贫办是否列21305科目资金)

    十二、政府债务情况

    我单位2021年度政府债券资金。(交通局、住建局、商务局、卫生健康委员会),包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。是否含抗疫特别国债?

    十三、主要名词解释

    (一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金

    (二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

    (三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    (四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    (五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

    附件:

    附件1:财政拨款收支总表

    附件2:一般公共预算支出表

    附件3:一般公共预算基本支出表

    附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

    附件5:政府性基金预算支出表

    附件6:部门收支总表

    附件7:部门收入总表

    附件8:部门支出总表

    附件92021年度部门预算情况汇总

     

    西藏日土县经济和信息化局

    2021422

日土县经济和信息化局2021年预算公开表.xlsx