日土县委党史编译中心2021年预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2021-00011
- 发文字号:
- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:日土县委党史编译中心2021年预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2021-04-28
目 录
一、部门概况............................................ 1
(一)单位主要职责................................ 1
(二)机构设置情况................................ 3
(三)主要工作任务................................ 3
(一)收入增减变化情况........................ 7
(二)支出增减变化情况........................ 7
(一)人员经费........................................ 8
(二)公用经费........................................ 9
(一)因公出国(境)费........................ 9
(二)公务用车运行维护费.................... 9
(三)公务接待费.................................. 10
五、政府采购情况说明.......................... 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明............................................................... 10
七、国有资产占有情况说明................. 10
九、预算绩效情况说明.......................... 10
十、扶贫情况说明.................................. 10
十一、政府债务情况.............................. 10
十二、主要名词解释.............................. 11
我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
1. 负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实和编写地方年鉴;
2承担藏语文文字新词术语的推广,承担全县重要文件的翻译任务;
3监督指导并完成全县翻译业务和翻译系列职称申报工作。
(二)机构设置情况
我单位现设 无 个科室,
1. 负责制定全县党史、地方志工作规划及规划的贯彻落实和编写地方年鉴;
2承担藏语文文字新词术语的推广,承担全县重要文件的翻译任务;
3监督指导并完成全县翻译业务和翻译系列职称申报工作。
我单位2021年度预算收入2105640.71元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加780344.5元,上涨58.88%。
我单位2021年预算支出2105640.71元,同比增加780344.5元,上涨58.88%。其中:安排基本支出1475640.71元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加250344.5元,上涨20.43%,主要原因是工资调整,一般公共服务支出增加;项目支出630000元,同比增加530000元,上涨530%,主要用于党史大事记、年鉴工作经费、组织史工作经费、社会用字经费。
全年预算支出按功能科目分类:
文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项),2021年预算支出数2105640.71元;
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费1351374.59元,主要包括:基本工资186432元、津贴补贴647874元、奖金69525.5元、机关事业单位基本养老保险缴费133488.96元、职业年金33372.24元、城镇职工基本医疗保险缴费66744.48元、公务员医疗补助缴费25029.18元、失业保险 0 元、工伤保险834.31元、生育保险5840.14元、住房公积金111525.78元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助70708元。
我单位2021年预算公用经费共124266.12元,其中:办公经费4500元、印刷费450元、手续费90元、水费900 元、电费1350元、邮寄费270元、电话通讯费7020元、取暖费0元、差旅费60750元、工会经费16686.12元、培训费1350元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费30000元、维修(护)费900 元、食堂补助 0 元。
我单位2021年“三公”经费预算30000元,同比增增加0元,上升0%。主要原因是按轿车标准,用于下乡油料款。
我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共30000元,同比增加0元,上涨0%。2021年公务用车购置费预算0元,同比增加0元,上涨 0%。主要原因是无计划。
2021年公务用车运行费预算 30000 元,同比增加0元,上涨0%。主要原因是按轿车标准,用于下乡油料款。
我单位2020年预算公务接待费0元,2021年预算公务接待费0元,预计接待0批次0人次。
我单位2021年政府采购0元。
例如:2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量0辆,2020年车辆保有量 0辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元(给排水)。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共0个,涉及一般公共预算拨款0元,其中:2021年实行绩效目标管理的重点项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元(建议500万元以上的项目)。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。(我单位2021年年初预算中无直达资金)
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。(扶贫办是否列21305科目资金)
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
附件1:财政拨款收支总表
附件2:一般公共预算支出表
附件3:一般公共预算基本支出表
附件4:一般公共预算“三公”经费支出表
附件5:政府性基金预算支出表
附件6:部门收支总表
附件7:部门收入总表
附件8:部门支出总表
附件9:2021年度部门预算情况汇总
日土县委党史编译中心
2021年4月23日