阿里地区日土县纪律检查委员会2024年部门预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2024-00020
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  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县纪律检查委员会2024年部门预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2024-03-19

 

第一部分

日土县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

日土县纪律检查委员会2024年部门预算公开明细表

第三部分

日土县纪律检查委员会2024年部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . .

五、2024年一般公共预算基本支出表的说明 .....

六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

七、2024年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

(二)政府采购情况说明。

(三)国有资产占有使用情况说明。

(四)2024年预算绩效目标管理情况。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明

(六)政府债务情况。

第四部分

名词解释

附件:日土县纪律检查委员会2024年部门预算公开明细表

 


第一部分

 

日土县纪律检查委员会2024年预算公开

情况说明

 我单位2024年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、主要职能

(一)单位主要职责

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、自治区纪委和地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党委(党组),各乡镇党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)在县委的统一领导下,统筹协调全县巡察工作。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定,国家监委和自治区党委、自治区监委和地委以及地区监委和县委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对县管行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县管行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察制度规定,参与起草全县性规范性文件。

(八)加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好乡镇纪委领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

(十)负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

(十一)完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

日土县纪律检查委员会暂无内设机构

 

 

第二部分

阿里地区日土县纪律检查委员会2024年部门预算公开明细表

(表格详见附件)

 

 

 

第三部分

 

阿里地区日土县纪律检查委员会2024年部门

预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 1167.64 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 1167.64 万元;上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出936.20 万元、社会保障和就业支出 95.80万元、卫生健康支出 60.69万元、住房保障支出74.95万元

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算 1167.64万元,其中:一般公共预算拨款收入 1167.64 万元 上年结转0万元。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预1167.64 万元,其中:基本支出993.75元,占85.11%;项目支出 173.88万元,占 14.89 %

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算 1167.64万元。收入为一般公共预算拨款 1167.64万元上年结转0万元;支出包括一般公共服务支出936.20 万元、社会保障和就业支出 95.80万元、卫生健康支出 60.69万元、住房保障支出74.95万元

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款1167.64万元,比2023预算增加140.29万元,主要是2024年专项增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出936.20万元,占 80.18%;社会保障和就业支出95.80 万元,占 8.20% 卫生健康支出 60.69万元, 5.20 %住房保障支出 74.95 万元,占 6.42 %

  1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.   人员  (类)工资性支出 (款) 8 (项)2024年预算数为905.45万元,比2023年执行数(增加 73.13万元,(增加) 8.78   %。

    2.   运转     (类)   公用经费 (款) 2 (项)2024年预算数为 88.3   万元,比20223年执行数(增加 14.76  万元,(增加) 20.07 %。

    3.   特定目标  (类) 预算类专项(款) 10  (项)2024年预算数为173.88万元,比2023增加 52.49 元,增加) 43.12 %主要原因2024年专项增加。

    五、2024年一般公共预算基本支出表的说明

    我部门2024年一般公共预算基本支出993.75万元,其中:人员经费905.45万元,主要包括:基本工资99.93万元、津贴补贴 468.48万元、奖金 46.80万元、机关事业单位养老保险缴费 90.94 万元、职工基本医疗保险缴费 45.47万元、公务员医疗补助缴费15.22万元、其他社会保险缴费失业保险工伤保险生育保险4.85万元、住房公积金74.95万元、其他工资福利支出53.20万元、医疗费补助5.62  万元。

    公用经费 88.30   万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 20.00 万元、手续费  0 万元、电费 1.00  万元、差旅费 20.00  万元劳务费0万元、工会经费12.32万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出 16.05残疾人就业保障金  7.60  万元。

    六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    我部门2024“三公”经费预算数为10.11 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2023年持平,公务用车运行费10.11万元,比2023增加 3 万元,增加 42.19  %;公务接待费  0  万元,比2023年减少  0万元,增长 0.00 %2024“三公”经费预算比2023年减少  0 万元,下降   0  %

    因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有   0量,国内公务接待  0 批次、 0  人。

    七、2024年政府性基金预算支出情况说明

    我部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元,主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    我部门2024年机关运行经费财政拨款预算    0  万元,比2023年预算减少    0  万元,下降   0   %。主要原我单位2024年无机关运行经费。

    (二)政府采购情况说明。

    我部门2024年无政府采购预算总额。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    截至20242月底,本部门共有车辆 2辆,其中, 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆,其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。

    (四)2024年预算绩效目标管理情况。

    2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 37 个,资金1167.64 万元。

    附项目绩效目标表。

    (五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     我部门2024年预算无乡村振兴资金。

    (六)政府债务情况。

    我部门2024年预算无政府债券资金。

    第四部分

    名词解释

     

    一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    附件:日土县纪律检查委员会2024年部门预算公开明细表

     

      日土县纪律检查委员会2024年部门预算公开明细表.xlsx