日土县团委2021年预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2021-00030
- 发文字号:
- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:日土县团委2021年预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2021-04-28
目 录
一、部门概况................................................... 1
(一)单位主要职责................................ 1
(二)机构设置情况................................ 3
(三)主要工作任务................................ 3
(一)收入增减变化情况........................ 7
(二)支出增减变化情况........................ 7
(一)人员经费........................................ 8
(二)公用经费........................................ 9
四、“三公”经费安排情况说明.................... 9
(一)因公出国(境)费........................ 9
(二)公务用车运行维护费.................... 9
(三)公务接待费.................................. 10
五、政府采购情况说明................................ 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明......................................................................... 10
七、国有资产占有情况说明........................ 10
八、政府性基金预算情况说明.................... 10
九、预算绩效情况说明................................ 10
十、扶贫情况说明........................................ 10
十一、政府债务情况.................................... 10
十二、主要名词解释.................................... 11
我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
(一)贯彻执行党的方针、政策和思想路线及上级团委、县委政府的决定指示;高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”为指导,深入贯彻落实科学发展观,团结带领广大青年为夺取全面建设小康社会新胜利而奋
(二)充分发挥党的助手和后备军作用、国家政权的重重要社会支柱作用,党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
(三)全面加强基层团组织建设和团干部队伍建设,做好全县青年团员的思想政治教育工作,调查了解青年团员的思想动态,及时向县委、政府及团地委汇报反映全县广大青年团员的思想和要求,并寻求解决的办法和措施。指导并组织全县青少年开展思想教育和宣传文化活动,主要抓好青少年的爱国主义教育;负责指导中小学开展社会实践和校园组织建设,指导全县少先队工作和青少年文化活动阵地建设。
(四)负责全县学联工作,积极推动“手拉手”活动。承办实施全县“希望工程”实施的组织、指导、协调、管理和各类捐助物资;做好全县希望工程档案资料的收集和管理。
(五)负责宣传贯彻落实《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;切实做好维护青少年合法权益工作,认真贯彻落实未成年人保护法,维护全县青少年合法权益,建立和完善青少年维权体系,开展青少年维权工作,使维权工作走上法制化、规范化轨道。协调处理侵害青少年权益的案件,配合开展青少年自我维护工作;协助有关部门做好失足青少年帮教工作;处理青少年来信来访并提供咨询服务。
(六)深化“青春建功新农村”和“科技星火带头人”等活动,帮助农牧区青年、团员大力解放思想,更新观念。
(七)组织广大青年、团员积极参与全县的“保护母亲河行动— 高原绿色希望工程”活动,加强宣传,营造工作声势;负责“青年文明号”年度考评和申报工作。负责青工、青农战线和民族团结先进个人、集体的推荐、评选、管理宣传工作。
(八)承担县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我单位暂无内设机构。
(一)贯彻执行党的方针、政策和思想路线及上级团委、县委政府的决定指示;高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”为指导,深入贯彻落实科学发展观,团结带领广大青年为夺取全面建设小康社会新胜利而奋
(二)充分发挥党的助手和后备军作用、国家政权的重重要社会支柱作用,党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
(三)全面加强基层团组织建设和团干部队伍建设,做好全县青年团员的思想政治教育工作,调查了解青年团员的思想动态,及时向县委、政府及团地委汇报反映全县广大青年团员的思想和要求,并寻求解决的办法和措施。指导并组织全县青少年开展思想教育和宣传文化活动,主要抓好青少年的爱国主义教育;负责指导中小学开展社会实践和校园组织建设,指导全县少先队工作和青少年文化活动阵地建设。
(四)负责全县学联工作,积极推动“手拉手”活动。承办实施全县“希望工程”实施的组织、指导、协调、管理和各类捐助物资;做好全县希望工程档案资料的收集和管理。
(五)负责宣传贯彻落实《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;切实做好维护青少年合法权益工作,认真贯彻落实未成年人保护法,维护全县青少年合法权益,建立和完善青少年维权体系,开展青少年维权工作,使维权工作走上法制化、规范化轨道。协调处理侵害青少年权益的案件,配合开展青少年自我维护工作;协助有关部门做好失足青少年帮教工作;处理青少年来信来访并提供咨询服务。
(六)深化“青春建功新农村”和“科技星火带头人”等活动,帮助农牧区青年、团员大力解放思想,更新观念。
(七)组织广大青年、团员积极参与全县的“保护母亲河行动— 高原绿色希望工程”活动,加强宣传,营造工作声势;负责“青年文明号”年度考评和申报工作。负责青工、青农战线和民族团结先进个人、集体的推荐、评选、管理宣传工作。
(八)承担县委、县政府交办的其他事项。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2021年度预算收入 1060030.39 元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 378629.42 元,上涨 55.57 %。
我单位2021年预算支出 1060030.39 元,同比增加 378629.42 元,上涨 55.57 %。其中:安排基本支出 850030.39元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加 268629.42 元,上涨 46.2 %,主要原因是 人员工资增长,一般公共服务支出增加;项目支出 210000 元,同比增加110000 元,上涨 1.1 %,主要用于 1.县级基层团组织建设。2.预防青少年工作经费、县级团组织建设。
全年预算支出按功能科目分类:
社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20826(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助2082699(项),2021年预算支出数 74117.28 元;
社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对失业保险基金的补助2082701(项),2021年预算支出数 0 元;
社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对工伤保险基金的补助2082702(项),2021年预算支出数 463.23 元;
社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款) 财政对生育保险基金的补助2082703(项),2021年预算支出数 3242.63 元;
卫生健康支出201(类)行政事业单位医疗21012(款)公务员医疗补助2101201(项),2021年预算支出数 13896.99 元;
卫生健康支出210(类)财政对基本医疗保险基金的补助21012(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201(项),2021年预算支出数 37058.64 元;
住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项),2021年预算支出数 62059.89 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 761631.73 元,主要包括:基本工资 101388 元、津贴补贴 361845 元、奖金38602.75元、机关事业单位基本养老保险缴费 74117.28 元、城镇职工基本医疗保险缴费 37058.64 元、公务员医疗补助缴费 13896.99元、职业年金缴费 18529.32 元、工伤保险 463.23 元、生育保险 3242.63 元、住房公积金 62059.89 元、休假探亲费33498 元、夫妻异地休假交通补助1600元、取暖费 10500 元、防寒费 330 元、燃料费4500元。
我单位2021年预算公用经费共 88398.66 元,其中:办公经费 2850 元、印刷费 285 元、手续费57 元、水费 570 元、电费 855元、邮寄费 171 元、电话通讯费 4446 元、差旅费 38475元、工会经费 9264.66 元、培训费 855 元、公务用车运行维护费 30000 元、维修(护)费 570 元。
我单位2021年“三公”经费预算 30000 元,同比减少 0 元,下降0 %。主要原因是 2021年公务用车运行维护经费预算没有变动 。
我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。
(二)公务用车运行维护费我单位2021年预算公务用车运行维护费共 30000 元,同比减少 0 元,下降0 %。
2021年公务用车运行费预算 30000 元,同比减少 0元,下降0 %。主要原因是2021年公务用车运行维护经费预算没有变动 。
我单位2020年预算公务接待费 0 元,2021年预算公务接待费 0 元,预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年政府采购 0 元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 0 辆,2020年车辆保有量量 0 辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元(给排水)。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 元。
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
附件1:财政拨款收支总表
附件2:一般公共预算支出表
附件3:一般公共预算基本支出表
附件4:一般公共预算“三公”经费支出表
附件5:政府性基金预算支出表
附件6:部门收支总表
附件7:部门收入总表
附件8:部门支出总表
附件9:2021年度部门预算情况汇总
日土县团委
2021年4月23日