阿里地区日土县自然资源局2022年部门预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2022-00051
- 发文字号:
- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:阿里地区日土县自然资源局2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2022-05-24
阿里地区日土县自然资源局2022年
部门预算公开情况说明
目 录
第一部分
西藏自治区日土县自然资源局概况
一、主要职能
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规。
贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,承担自然资源调查监测评价。
承担全县野生动物肇事补偿工作;编制森林防火建设规划,积极协调和配合有关部门做好森林防火项目、资金的安排和管理工作;组织协调森林防火的科学研究和技术标准制定工作,负责拟定野生动物保护和湿地保护项目的科研、规划及实施方案;掌握全县森林火灾动态,向县政府报送重要火灾信息;负责拟订与《中华人民共和国野生动物保护法》相配套的林业地方性法规草案、规章草案及野生动植物资源保护与管理的政策;组织和监督、指导陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖培训或培植、经营利用以及专用标示、疫源疫病监测;研究提出全县重点保护的野生动物、植物名录的调整意见;组织指导林业各种类型自然保护区、森林公园的建设和管理;组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;组织实施建立湿地公园、湿地保护区等保护管理工作,监督湿地的合理利用;做好有关国际湿地公约的履约工作;承办生物多样性保护的有关工作;承办野生动物保护工作;监督管理陆生野生动物进出口;组织协调全县在保护区管理及合作项目中的有关工作。协调濒危野生动植物国际贸易公约履约的有关工作。
二、部门预算单位构成
我单位现设4个科室,包括:综合办公室、财务室、土地业务办公室、不动产登记中心。
(三)主要工作任务
承担全县野生动物肇事补偿工作;编制森林防火建设规划,积极协调和配合有关部门做好森林防火项目、资金的安排和管理工作;组织协调森林防火的科学研究和技术标准制定工作,负责拟定野生动物保护和湿地保护项目的科研、规划及实施方案;掌握全县森林火灾动态,向县政府报送重要火灾信息;负责拟订与《中华人民共和国野生动物保护法》相配套的林业地方性法规草案、规章草案及野生动植物资源保护与管理的政策;组织和监督、指导陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖培训或培植、经营利用以及专用标示、疫源疫病监测;研究提出全县重点保护的野生动物、植物名录的调整意见;组织指导林业各种类型自然保护区、森林公园的建设和管理;组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作;组织实施建立湿地公园、湿地保护区等保护管理工作,监督湿地的合理利用;做好有关国际湿地公约的履约工作;承办生物多样性保护的有关工作;承办野生动物保护工作;监督管理陆生野生动物进出口;组织协调全县在保护区管理及合作项目中的有关工作。协调濒危野生动植物国际贸易公约履约的有关工作。
第二部分
阿里地区日土县自然资源局2022年部门预算公开明细表
(表格详见附件)
第三部分
阿里地区日土县自然资源局2022年部门
预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算 1996.24 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 43.81 万元、卫生健康支出 28.69 万元、农林水至 1.25 万元;自然资源海洋气象等支出 1857.98 万元、住房保障支出34.51万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算 1996.24 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1945.29 万元,占 97.45 %;上年结转 20.96万元,占1.05%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算 1996.24万元,其中:基本支出 500.41 元,占 25.45%;项目支出 1465.84万元,占 73.43%;上年结转 20.96万元.
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算 1996.24 万元。支出包括:一般公共预算支出 0万元,社会保障和就业 43.81万元、卫生健康支出 28.69 万元、农林水至 1.25 万元;自然资源海洋气象等支出 1857.98 万元、住房保障支出34.51万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款1996.24 万元,比2021 年执行数增加1337.69万元,主要是本年专项中减少中央直达资金相关项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出 0万元,占 0 %;社会保障和就业支出 43.81 万元,占 2.23 %;卫生健康支出 28.69 万元,占 1.46 %;住房保障支出 34.51万元,占 1.76 %,自然资源海洋气象等支出 1837.02万元、占 94.55 %,
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 (类)工资性支出 (款) 8 (项)2022年预算数为 454.42 万元,比2021 年执行数(增加) 50.74 万元,(增长) 11.16 %。主要是西藏特殊津贴补贴上涨。2. 运转 (类) 公用经费 (款) 2 (项)2022年预算数为 45.99 万元,比2021 年执行数(减少) 3.74 万元,(减少) 7.5 %。主要是本年办公费等有所减少。
3. 特定目标 (类) 预算类专项(款) 3 (项)2022年预算数为 1444.88万元,比2021 年执行数(增加) 51.325366万元,(增长) 98.7 %。主要是本年预算专项中列入日土县土地储备资金费用652.00万元,残疾人就业保障资金1.740366万元。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出 500.41 万元,其中:人员经费454.42 万元,主要包括:基本工资 50.03 万元、津贴补贴 211.11 万元、奖金 21.73 万元、机关事业单位养老保险缴费 41.73 万元、职工基本医疗保险缴费 20.86 万元、公务员医疗补助缴费 7.82万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)2.09 万元、住房公积金34.51 万元、其他工资福利支出62.35 万元、医疗费补助2.18万元.
公用经费 45.99 万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 1.54 万元、电费 0.77 万元、印刷费 0.18万元、差旅费21.47万元、维修(护)费0.31万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费5.22万元、公务用车运行维护费14.22万元、其他商品和服务支出 2.28元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为14.22 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2021年压缩0.00%,公务用车运行费14.22万元,比2021年减少 0.15 万元,下降 1.02 %;公务接待费 0 万元,比2021年减少 0万元,增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0.15 万元,下降 1.02 %,主要原因是2022年车辆经费减少。
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元,主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 45.99 万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 1.54 万元、电费 0.77 万元、印刷费 0.18万元、差旅费21.47万元、维修(护)费0.31万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费5.22万元、公务用车运行维护费14.22万元、其他商品和服务支出 2.28元。
(二)政府采购情况说明。
我部门2022年涉及政府采购预算项目数量1总额597万元,该项目为日土县草原确权承包登记颁证工作。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2022年2月底,本部门共有车辆 4 辆,其中, 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 0个,资金 0 万元。
(十)政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:日土县自然资源局2022年部门预算公开明细表