阿里地区日土县信访局2022年部门预算

  • 索引号:czjrd/2022-00041
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  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:阿里地区日土县信访局2022年部门预算
  • 公文时效:
  • 发布日期:2022-05-24


第一部分

西藏日土县信访局概况

一、主要职能

(一)贯彻党中央关于信访工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。法律法规,宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。

(二)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项(三)承办上级信访部门和县委、政府下达的信访事项。  (四)督促检查信访事项的处理。

(五)研究分析信访情况,开展调查研究,及时向本级党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。

(六)负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全县信访工作;参与协调处理信访有关的突出事件;负责协调县赴北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作。

(七)对县直其他工作部门和各乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。

(八)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

(九)完成县委、人大、政府、政协交办的其他任务。   

   (二)机构设置情况

 我单位暂无内设机构。我单位编制__2_人,目前在职__3_人,离休人员__0_人,退休人员_0__人。

(三)主要工作任务

(一)贯彻党中央关于信访工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。法律法规,宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。

(二)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项(三)承办上级信访部门和县委、政府下达的信访事项。  (四)督促检查信访事项的处理。

(五)研究分析信访情况,开展调查研究,及时向本级党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。

(六)负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全县信访工作;参与协调处理信访有关的突出事件;负责协调县赴北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作。

(七)对县直其他工作部门和各乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。

(八)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

(九)完成县委、人大、政府、政协交办的其他任务。 

 

第二部分

阿里日土县信访2022年部门预算

公开明细表

 

(表格详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

阿里日土县信访局2022年部门预算

数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算126.18万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 119.32万元、上年结转 6.86 万元;支出包括一般公共预算支出98.75万元、社会保障和就业支出11.24万元、卫生健康支出7.36万元、住房保障支出8.82万元、上年结转按原渠道支出6.86 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算126.18万元,其中:一般公共预算拨款收入119.32万元, 94.56  %上年结转 6.86 万元, 5.44  %

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算133.04万元,其中:基本支出  113.28万元, 85.15 %项目支出12.9万元,占 9.70   %上年结转 6.86 万元, 5.15   %

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 126.18 万元。收入为一般公共预算资金119.32万元、上年结转6.86万元;支出包括:一般公共服务支出98.75万元、社会保障和就业支出 11.24万元、卫生健康支出 7.36万元、住房保障支出 8.82 元,上年结转按原渠道支出6.86万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款119.32万元,2021 年执行数减少 35.76 万元,主要是人员减少。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 98.75 万元, 82.76  %社会保障和就业支出 11.24 万元, 9.42 %;卫生健康支出  7.36万元, 6.17  %;住房保障支出  8.82 万元, 1.65 %   

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员  (类) 工资性支出 (款)  9  项)2022年预算数为 103.82万元,2021 年执行数(减少 22.56 万元,(减少)   17.85  %。主要是人员减少。

 2.   运转  (类) 公用经费 (款)  7  (项),2022

年预算数为 8.99万元,2021 年执行数(减少6.05元,(减少) 40.23  %主要是人员减少。

3. 特定目标 (类) 预算类专项(款) 3 (项)2022年

预算数为 6.5元,比2021 年执行数(减少1.5元,(减少) 18.75  %。主要是信访工作经费减少。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出 113.28万元,其中:

人员经费 104.29万元,主要包括:工资福利支出 103.82万元(基本工资 13.28万元、津贴补贴53.73万元、奖金5.51万元、机关事业单位养老保险缴费 10.71万元、职工基本医疗保险缴费 5.35 万元、公务员医疗补助缴费2.01万元、其他社会保险缴费失业保险工伤保险)0.54万元、住房公积金8.82万元、其他工资福利支出3.88万元),医疗.补助0.47万元。

公用经费  8.99万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 1.55万元、手续费 0.06万元、电费 0.19万元、邮电费 0.42万元、差旅费 2.43万元、工会经费 1.34 万元、公务用车运行维护费 3万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为 3万元,其中:因公出国(境)费 0 元,比2021年压缩0.00%,公务用车运行费3万元,比2021年(增加/减少)  0  元,下降   0 %;公务接待费  0  元,比2021年减少  0元,增长 0.00 %2022年“三公”经费预算比2021年(增加/减少)  0 元,下降   0  %,主要原因是2022年三公经费压缩0%。

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待  0 批次、 0  人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

 我部门2022年政府性基金预算当年拨款0,比2021年执行数减少 0元,主要原因我单位2022年无政府性基金收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算    0  元,比2021年预算减少    0  元,下降   0   %。主要原我单位2022年无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022 5 月底,本部门共有车辆 0 辆,其中,      级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆,其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值24万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 3 个,资金 6.503698万元。分别是(信访工作经费 5 万元、残疾人就业保障资金1.035698万元、干部职工体检费0.4680万元,占年初项目支出预算总额的100%)。

附项目绩效目标表(涉密项目除外)。

(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2022年预算无乡村振兴资金。

(六)政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

 

附件:日土县信访局2022年部门预算公开明细表

  日土县信访局2022年部门预算公开明细表.xlsx