阿里地区日土县统计局2022年部门预算
- 索引号:czjrd/2022-00032
- 发文字号:
- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:阿里地区日土县统计局2022年部门预算
- 公文时效:
- 发布日期:2022-05-24
阿里地区日土县统计局2022年部门预算
公开情况说明
2022年 5月23日
目 录
第一部分
西藏日土县统计局概况
一、主要职能
(一)依照国家和自治区关于统计工作的方针政策和法律法规,制定全县统计工作现代化建设规划和统计调查计划;组织并监督检查统计法律、法规的实施;贯彻实施国家统计调查计划和制订全县统计指标体系,承担组织领导和协调全县统计工作,负责全县统计调查项目的管理。
(二)建立健全县国民经济核算体系,组织实施全县国民经济核算制度和全县投入、产出调查、核算全县国内生产总值、汇编提供国民经济核算资料、监督管理全县国民经济核算工作。
(三)按照国家、自治区人民政府、行署、县政府的统一部署,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力和县情县力普查,统一协调全县各乡镇、各部门的社会经济抽样调查,汇总、整理和提供全县的基本统计数据。
(四)组织实施全县农林牧渔业、工业企业、固定资产投资、建筑业、房地产业及运输、旅游、批发零售贸易业、住宿、餐饮业以及商品市场运行状况和邮电企业的统计调查;搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据;综合整理提供教育、文化、卫生、体育、广播电视、社会保障、公共事业等全县基本统计数据。
(五)组织实施全县能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据,综合整理和提供能源、外资、外经等全县基本统计数据。
(六)组织全县各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(七)对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或者备案自治区、地区下发统计调查项目、县统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,组织开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外统计调查活动。
(九)指导各乡镇统计工作,负责全县统计专业技术队伍建设;会同有关部门处理重大统计违法案件,组织实施全县统计职务评聘;监督管理由中央和自治区财政投资的统计经费和专项基本建设投资。
(十)组织建立服务统计信息管理制度,建立健全和管理全县统计信息自动化系统和县统计数据库体系,贯彻执行地区制订的统计数据网络的基本标准和运行准则;组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运行。
(十一)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
(十二)完成县委、政府交办的其他任务。
第四条 县统计局暂无内设机构。
第五条 县统计局核定机关编制为2名(行政编制2名)。科级领导职数2名(正科级1名、副科级1名)。
第六条 县统计局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第二部分
阿里日土县统计局2022年部门预算
公开明细表
(表格详见附件)
第三部分
阿里日土县统计局2022年部门预算
数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算282.9万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 269.95万元、上年结转 12.95 万元;支出包括一般公共预算支出218万元、社会保障和就业支出26.58万元、卫生健康支出17.4万元、住房保障支出20.92万元、上年结转按原渠道支出12.95 万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算282.9万元,其中:一般公共预算拨款收入269.95万元,占 95.42 %;上年结转 12.95 万元,占 4.58 %。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算295.85万元,其中:基本支出 267.66万元,占 90.47 %;项目支出15.24万元,占 5.15 %;上年结转 12.95 万元,占 4.38 %。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算 282.9 万元。收入为一般公共预算资金269.95万元、上年结转12.95万元;支出包括:一般公共服务支出218万元、社会保障和就业支出 26.58万元、卫生健康支出 17.4万元、住房保障支出 20.92万 元,上年结转按原渠道支出12.95万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款282.9 万元,比2021 年执行数增加 47.33 万元,主要是干部职工工资增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出 218 万元,占 77.06 %;社会保障和就业支出 26.58 万元,占 9.40 %;卫生健康支出 17.4万元,占 6.15 %;住房保障支出 20.92 万元,占 7.39 % 。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 (类) 工资性支出 (款) 9 项)2022年预算数为 247.15万元,比2021 年执行数(增加) 46.25 万元,(增加) 23.02 %。主要是主要是干部职工工资增加。
2. 运转 (类) 公用经费 (款) 7 (项),2022
年预算数为 19.27万元,比2021 年执行数(减少)3.63万元,(减少) 15.85 %。主要是经费减少。
3. 特定目标 (类) 预算类专项(款) 2 (项)2022年
预算数为 3.539068万元,比2021 年执行数(增加/减少) 0万元,(增加/减少) 0 %。主要是本年预算专项中增加干部职工体检费、残疾人就业保障金。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出 267.66万元,其中:
人员经费 248.39万元,主要包括:工资福利支出 247.15万元(基本工资 31.17万元、津贴补贴127.24万元、奖金13.19万元、机关事业单位养老保险缴费 25.32万元、职工基本医疗保险缴费 12.66 万元、公务员医疗补助缴费4.75万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)1.27万元、住房公积金20.92万元、其他工资福利支出10.65万元),医疗.费补助1.25万元。
公用经费 19.27万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 5.04万元、手续费 0.06万元、电费 0.15万元、邮电费 1.25万元、差旅费 6.26万元、培训费0.23万元、劳务费0.12万元、工会经费 1.34 万元、公务用车运行维护费 3万元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为 3万元,其中:因公出国(境)费 0 元,比2021年压缩0.00%,公务用车运行费3万元,比2021年(减少) 4 万元,下降 %;公务接待费 0 元,比2021年减少 0元,增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年(减少) 4 万元,下降 %,主要原因是2022年三公经费压缩 %。
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0元,比2021年执行数减少 0元,主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 元,比2021年预算减少 0 元,下降 0 %。主要原:我单位2022年无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2022年 5 月底,本部门共有车辆 0 辆,其中, 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值24万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 2 个,资金 3.539068 万元。分别是(干部职工体检费 1.2480 万元、残疾人就业保障资金2.291068万元,占年初项目支出预算总额的100%)。
附项目绩效目标表(涉密项目除外)。
(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
(六)政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:日土县统计局2022年部门预算公开明细表