阿里地区日土县退役军人事务局2022年部门预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2022-00034
- 发文字号:
- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:阿里地区日土县退役军人事务局2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2022-05-24
阿里地区日土县退役军人事务局2022年
部门预算公开情况说明
2022年 5月 23日
目 录
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
九、其他重要事项的情况说明
第一部分
西藏自治区日土县退役军人事务局概况
一、主要职能
组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;组织实施并指导全县拥军优属工作,负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。协助部队做好征兵工作。退役军人事务局机关编制2名(行政编制1名,机关其他编制1名);退役军人服务中心编制3名(科级领导职数1名)。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为日土县退役军人事务局。
日土县退役军人事务局内设 0 个行政机构(正科级)。
第二部分
阿里地区日土县日土县退役军人事务局2022年
部门预算公开明细表
(表格详见附件)
第三部分
阿里地区日土县退役军人事务局2022年
部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算239.72万元。收入包9.21括:一般公共预算拨款收入230.51万元、上年结转9.21万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出210.65万元、卫生健康支出12.05万元、住房保障支出17.03万元、上年结转按原渠道支出0 万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算 239.72万元,其中:一般公共预算拨款收入 230.51 万元,占 96.16 %;上年结转 9.21 万元,占3.84%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算 239.72万元,其中:基本支出 217.82 元,占 90.86 %;项目支出 21.9万元,占 9.14%;上年结转 0 万元,占0。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算 239.72 万元。收入为一般公共预算拨款239.72万元,包括:一般公共预算当年拨款收入230.51万元、上年结转9.21 万元;支出包括:一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 210.65万元、卫生健康支出 12.05万元、住房保障支出 17.03 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年社会保障和就业拨款230.51 万元,比2021 年执行数增加12.01万元,主要是本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资金,工资性支出比上年增加、政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助0.74万元(本年新增项目)。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出210.65万元,占 87.87 %;卫生健康支出 12.05万元,占 5.03%;住房保障支出 17.03万元,占 7.1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员(类)工资性支出 (款)3(项)2022年预算数为 201.39 万元,比2021 年执行数(增加)33.99 万元,(增长) 83.12 %。主要是本年度干部职工工资上涨。
2. 运转(类)公用经费(款) 1 (项)2022年预算数为 16.43 万元,比2021 年执行数(增加) 0.37 万元,(增长) 12.7 %。主要是本年电费微上涨,本年工会经费纳入到本年公用经费预算中。
3. 特定目标 (类) 预算类专项(款)5(项)2022年预算数为 21.69万元,比2021 年执行数(增加)-2.51万元,(增长) -89.63 %。主要是本年预算专项中2022年优抚对象补助8.0万元(比2021年减少7万元),退役军人事务局2022年残疾人就业保障金1.95万元、政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助0.74万元(本年新增项目)、退役军人服务中心工作运行经费5.0万元、2022年双拥工作运行经费6万元。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出 217.82 万元,其中:
人员经费201.39 万元,主要包括:基本工资 24.73万元、津贴补贴 104.1 万元、奖金 10.72 万元、机关事业单位养老保险缴费 20.59 万元、职工基本医疗保险缴费 10.29 万元、公务员医疗补助缴费1.75万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)1.38 万元、住房公积金17.03 万元、其他工资福利支出 9.7万元、医疗费补助1.09万元、其他对个人和家庭的补助1.09 万元。
公用经费 16.43 万元,主要为商品服务支出,包括:办公费 0.63万元、印刷费 0.06万元、手续费0.01万元、电费 0.32 万元、邮电费 0万元、差旅费8.51万元、维修(护)费0.13万元、培训费0.19万元、公务接待费 0 万元、工会经费2.57万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出 1.02元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为3 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,比2021年压缩0.00%,公务用车运行费3万元,比2021年减少 0 万元,下降 0 %;公务接待费 0 万元,比2021年减少 0万元,增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0万元,下降 0 %。
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有 0量,国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元,主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2021年预算减少0万元,下降0 %。主要原因:我单位2022年无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2022年2月底,本部门共有车辆0辆,其中, 0 级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆,其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 14 个,资金 230.5万元。分别是工资性支出139.55万元,合同工其他社会保险缴费1.38万元,其他工资福利支出9.7万元、机关事业单位养老保险缴费20.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.29万元、公务员医疗补助1.75万元、住房公积金17.03万元、商品和服务支出13.86万元、工会经费2.57万元、在职干部职工体检费1.09万元、2022年双拥工作运行经费2万元、政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助0.74万元、退役军人事务局2022年残疾人就业保障金申报1.95万元、2022年优抚对象补助(直达资金)8万元。占年初项目支出预算总额的 98 %。
(五)乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
(六)政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:日土县退役军人事务局2022年部门预算公开明细表