日土县信访局2021年预算公开情况说明
- 索引号:czjrd/2021-00031
- 发文字号:
- 发文机构:日土县财政局
- 名 称:日土县信访局2021年预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2021-04-28
目 录
一、部门概况................................................... 1
(一)单位主要职责................................ 1
(二)机构设置情况................................ 3
(三)主要工作任务................................ 3
(一)收入增减变化情况........................ 7
(二)支出增减变化情况........................ 7
(一)人员经费........................................ 8
(二)公用经费........................................ 9
四、“三公”经费安排情况说明.................... 9
(一)因公出国(境)费........................ 9
(二)公务用车运行维护费.................... 9
(三)公务接待费.................................. 10
五、政府采购情况说明................................ 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明......................................................................... 10
七、国有资产占有情况说明........................ 10
八、政府性基金预算情况说明.................... 10
九、预算绩效情况说明................................ 10
十、扶贫情况说明........................................ 10
十一、政府债务情况.................................... 10
十二、主要名词解释.................................... 11
我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
(一)贯彻党中央关于信访工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。法律法规,宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。
(二)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项。(三)承办上级信访部门和县委、政府下达的信访事项。 (四)督促检查信访事项的处理。
(五)研究分析信访情况,开展调查研究,及时向本级党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。
(六)负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全县信访工作;参与协调处理信访有关的突出事件;负责协调县赴北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作。
(七)对县直其他工作部门和各乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。
(八)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
(九)完成县委、人大、政府、政协交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我单位暂无内设机构。
(一)贯彻党中央关于信访工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。法律法规,宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。
(二)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项。(三)承办上级信访部门和县委、政府下达的信访事项。 (四)督促检查信访事项的处理。
(五)研究分析信访情况,开展调查研究,及时向本级党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。
(六)负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全县信访工作;参与协调处理信访有关的突出事件;负责协调县赴北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作。
(七)对县直其他工作部门和各乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。
(八)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
(九)完成县委、人大、政府、政协交办的其他任务。
我单位2021年度预算收入 1550794.49 元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 97862.22 元,上涨 6.73 %。
我单位2021年预算支出 1550794.49 元,同比增加 97862.22 元,上涨 6.73 %。其中:安排基本支出 1470794.49 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加 17862.22 元,上涨 1.22 %,主要原因是 人员工资增长,一般公共服务支出增加;项目支出 80000 元,同比增加 80000 元,上涨 100 %,主要用于 信访宣传材料制作及及在外办案业务经费 。
全年预算支出按功能科目分类:
一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事03(款)信访事务08(项),2021年预算支出数 1470794.49 元;
一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事03(款)信访事务08(项),2021年预算支出数 80000 元;
社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20826(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助2082699(项),2021年预算支出数 131795.14 元;
社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对失业保险基金的补助2082701(项),2021年预算支出数 0 元;
社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对工伤保险基金的补助2082702(项),2021年预算支出数 823.72 元;
社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款) 财政对生育保险基金的补助2082703(项),2021年预算支出数 5766.04 元;
卫生健康支出201(类)行政事业单位医疗21012(款)公务员医疗补助2101201(项),2021年预算支出数 24711.59 元;
卫生健康支出210(类)财政对基本医疗保险基金的补助21012(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201(项),2021年预算支出数 65897.57 元;
住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项),2021年预算支出数 109536.35 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 1320422.1 元,主要包括:基本工资 188928 元、津贴补贴 634791.6 元、奖金68643.3元、机关事业单位基本养老保险缴费 131795.14 元、城镇职工基本医疗保险缴费 65897.57 元、公务员医疗补助缴费 24711.59 元、职业年金缴费 32948.79 元、工伤保险 823.72 元、生育保险 5766.04 元、住房公积金 109536.35 元、休假探亲费 35340 元、夫妻异地休假交通补助800元、取暖费 14000 元、防寒费 440 元、燃料费6000元。
我单位2021年预算公用经费共 150372.39 元,其中:办公经费 3600 元、印刷费 360 元、手续费 72 元、水费 720 元、电费 1080 元、邮寄费 216 元、电话通讯费 5616 元、差旅费 48600 元、工会经费 16474.39 元、培训费 1080 元、公务用车运行维护费 71834 元、维修(护)费 720 元。
我单位2021年“三公”经费预算 71834 元,同比减少 1466 元,下降 2 %。主要原因是 2021年公务用车运行维护经费预算减少 。
我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元,同比减少 1466 元,下降2 %。
2021年公务用车运行费预算 71834 元,同比减少 1466 元,下降 2 %。主要原因是 2021年公务用车运行维护经费减少 。
我单位2020年预算公务接待费 0 元,2021年预算公务接待费 0 元,预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年政府采购 0 元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 0 辆,2020年车辆保有量量 0 辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元(给排水)。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 元。
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
附件1:财政拨款收支总表
附件2:一般公共预算支出表
附件3:一般公共预算基本支出表
附件4:一般公共预算“三公”经费支出表
附件5:政府性基金预算支出表
附件6:部门收支总表
附件7:部门收入总表
附件8:部门支出总表
附件9:2021年度部门预算情况汇总
日土县信访局
2021年4月23日