日土县信访局2021年预算公开情况说明

  • 索引号:czjrd/2021-00031
  • 发文字号:
  • 发文机构:日土县财政局
  • 名 称:日土县信访局2021年预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-04-28


一、部门概况................................................... 1

(一)单位主要职责................................ 1

(二)机构设置情况................................ 3

(三)主要工作任务................................ 3

二、一般公共预算收支安排情况说明......... 7

(一)收入增减变化情况........................ 7

(二)支出增减变化情况........................ 7

三、一般公共预算基本支出情况说明......... 8

(一)人员经费........................................ 8

(二)公用经费........................................ 9

四、“三公”经费安排情况说明.................... 9

(一)因公出国(境)费........................ 9

(二)公务用车运行维护费.................... 9

(三)公务接待费.................................. 10

五、政府采购情况说明................................ 10

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明......................................................................... 10

、国有资产占有情况说明........................ 10

八、政府性基金预算情况说明.................... 10

九、预算绩效情况说明................................ 10

、扶贫情况说明........................................ 10

十一、政府债务情况.................................... 10


十二、主要名词解释.................................... 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

一、部门概况

(一)单位主要职责

(一)贯彻党中央关于信访工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。法律法规,宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。

(二)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项。(三)承办上级信访部门和县委、政府下达的信访事项。 (四)督促检查信访事项的处理。

(五)研究分析信访情况,开展调查研究,及时向本级党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。

(六)负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全县信访工作;参与协调处理信访有关的突出事件;负责协调县赴北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作。

(七)对县直其他工作部门和各乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。

(八)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

(九)完成县委、人大、政府、政协交办的其他任务。

 (二)机构设置情况

我单位暂无内设机构。

(三)主要工作任务

(一)贯彻党中央关于信访工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署。宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。法律法规,宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访的法律法规;增强信访工作的预见性和针对性。

(二)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项。(三)承办上级信访部门和县委、政府下达的信访事项。 (四)督促检查信访事项的处理。

(五)研究分析信访情况,开展调查研究,及时向本级党委、政府提出完善政策和改进工作的建议。

(六)负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全县信访工作;参与协调处理信访有关的突出事件;负责协调县赴北京、拉萨等地非正常上访人员劝返接领工作。

(七)对县直其他工作部门和各乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。

(八)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作,负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

(九)完成县委、人大、政府、政协交办的其他任务。

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入  1550794.49  元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 97862.22  元,上涨 6.73 %

(二)支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 1550794.49 元,同比增加 97862.22 元,上涨 6.73 %。其中:安排基本支出  1470794.49 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加 17862.22  元,上涨 1.22  %,主要原因是  人员工资增长,一般公共服务支出增加;项目支出  80000  元,同比增加 80000 元,上涨 100  %,主要用于  信访宣传材料制作及及在外办案业务经费

全年预算支出按功能科目分类:

  1. 一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事03(款)信访事务08(项),2021年预算支出数 1470794.49 元;

  2. 一般公共服务支出201(类)政府办公厅(室)及相关机构事03(款)信访事务08(项),2021年预算支出数 80000 元;

  3. 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20826(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助2082699(项),2021年预算支出数 131795.14 元;

  4. 社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对失业保险基金的补助2082701(项),2021年预算支出数 0 元;

  5. 社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款)财政对工伤保险基金的补助2082702(项),2021年预算支出数 823.72 元;

  6. 社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助20827(款) 财政对生育保险基金的补助2082703(项),2021年预算支出数 5766.04 元;

  7. 卫生健康支出201(类)行政事业单位医疗21012(款)公务员医疗补助2101201(项),2021年预算支出数 24711.59 元;

  8. 卫生健康支出210(类)财政对基本医疗保险基金的补助21012(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助2101201(项),2021年预算支出数 65897.57 元;

  9. 住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项),2021年预算支出数 109536.35 元。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    (一)人员经费

    我单位2021年预算人员经费 1320422.1 元,主要包括:基本工资 188928 元、津贴补贴 634791.6 元、奖金68643.3元、机关事业单位基本养老保险缴费 131795.14 元、城镇职工基本医疗保险缴费 65897.57 元、公务员医疗补助缴费 24711.59 元、职业年金缴费 32948.79 元、工伤保险 823.72  元、生育保险 5766.04 元、住房公积金 109536.35 元、休假探亲费 35340 元、夫妻异地休假交通补助800元、取暖费 14000 元、防寒费 440 元、燃料费6000元。

    (二)公用经费

    我单位2021年预算公用经费共 150372.39 元,其中:办公经费 3600 元、印刷费 360 元、手续费 72 元、水费 720 元、电费 1080 元、邮寄费 216 元、电话通讯费 5616 元、差旅费 48600 元、工会经费 16474.39 元、培训费 1080 元、公务用车运行维护费 71834 元、维修(护)费 720 元。

    四、“三公”经费安排情况说明

    我单位2021年“三公”经费预算 71834 元,同比减少 1466 元,下降 2 %。主要原因是 2021年公务用车运行维护经费预算减少

    (一)因公出国(境)费

    我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。

    (二)公务用车运行维护费

    我单位2021年预算公务用车运行维护费共 71834 元,同比减少 1466 元,下降2 %

    2021年公务用车运行费预算 71834 元,同比减少 1466 元,下降 2 %。主要原因是 2021年公务用车运行维护经费减少

    我单位2020年预算公务接待费 0 元,2021年预算公务接待费 0 元,预计接待 0 批次 0 人次。

    五、政府采购情况说明

    我单位2021年政府采购 0 元。

    六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

    我单位无国有资本经营预算拨款。

    七、国有资产占有情况说明

    我单位2021年车辆保有量 0 辆,2020年车辆保有量量 0 辆。

    八、政府性基金预算情况

    我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元(给排水)

    九、预算绩效情况说明

    2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 元。

    十、直达资金情况说明

    我单位2021年年初预算中无直达资金

    十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

    我单位2021年度无政府债券资金。

    十三、主要名词解释

    (一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金

    (二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

    (三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    (四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    (五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

    附件:

    附件1:财政拨款收支总表

    附件2:一般公共预算支出表

    附件3:一般公共预算基本支出表

    附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

    附件5:政府性基金预算支出表

    附件6:部门收支总表

    附件7:部门收入总表

    附件8:部门支出总表

    附件92021年度部门预算情况汇总

     

    日土县信访局

    2021423

日土县信访局2021年预算公开表.xlsx